Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Как акцептировать счет от 2007г, в отчет НДС включен по оплате в 2008? К списку тем
Как акцептировать счет от 2007г, в отчет НДС включен по оплате в 2008?
Скажите пожалуйста, получила в декабре 2007 года ноябрьский счет- 100 Ls + 18%, и в отчет по НДС за 11.2007 его не включила. В декабре с этим счетом ничего не происходило. Оплачен в январе 2008 года. ВОПРОС: Как правильно акцептировать этот счет, чтобы для годового отчета уже правильно отображалось сальдо по счетам?
100,- Д7*** К5310 (тогда на 31.12.2007 у меня получается, что я должна фирме по 5310 всего 100 латов, а не 118).
или
100,- Д7*** К5310
18,- Д??? К5310 - вот куда тогда поставить этот НДС? На 5721 не поставишь- потому что этот конт был включен в отчет за ноябрь, а я туда, получается, лезу гораздо позже.
Ответы (12)
Ланушка, а что за счет 2311? Как его назвать?
Попутный вопрос: таким образом, на конец года у меня будет висеть остаток на 2311- именно этот НДС 18 латов. В балансе я его учту как что?
Счет называется Aprēķināts, bet neatskaitīts PVN Опять скажут, что старожилы возмущаются:-| Мне просто интересно, Вы указали, что Вы бухгалтер с 2006 года. А как Вы раньше счета проводили?
Bukk
сообщений: 89 01.03.2008 14:48
avansi ???
Вы издеваетесь?
Я очень надеюсь, что услуга по этому счету оказана, раз он ноябрьский
Раньше таких случаев у меня не бло с 2006 года

бывало, что счет выписан и получен в январе, а часть расходов относилась к декабрю. Там просто на 7*** контировала сумму, относящуюся к отчетному году и делала годовой отчет. А тут нюанс посложнее оказался

спасибо!
Да-да, услуга была оказана в ноябре, и счет был последним числом ноября
А лучше всего перейти на включение НДС в предналог по полученным счетам ( с соблюдением требований закона об НДС)
лень переделывать отчет по НДС
Закрыть
Краткое описание нарушения