Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Для новичков

UIN avansa maksājums К списку тем

UIN avansa maksājums
подскажите пожалуйста, фирма работает с 11.2006. годовой отчет не сдавалию надо платить UIN аванс. как его правильно считать? Visi ieņēmumi par 2007 decembri*050%? то же за январь-февраль? а какой пиеликумс заполнять?
Lippka
Lippka 11.03.2008 09:40
115 сообщений на сайте

Ответы (27)

сумма почти в 2 раза меньше...то есть выписаные, но не оплаченые счета она в декларацию не заносила...

Естствнно, не заносила.

Тогда зачем здесь вообще про них вспоминать: в декларации нет, в доходах - тем более нет.

?
Mu-maija
Mu-maija 11.03.2008 11:28
15885 сообщений на сайте
то есть выписаные, но не оплаченые счета

тут нет слова авансовые, поэтому может мое предположение про авансовость счетов неверно.
Inst
Inst 11.03.2008 11:37
нет сообщений на сайте
авансовые счета есть, и все оплаченые. но в декларации они, похоже не показались, значит показались тогда, когда она аванс перенесла в прибыль, т.е. когда был выставлен счет на полную стоимость-аванс...то есть в месяц, когда выписан счет на остаточную стоимость, доход = ост. сумма+аванс...надеюсь я правильно поняла ее ход мыслей:-S
Lippka
Lippka 11.03.2008 12:10
115 сообщений на сайте
авансовые счета есть, и все оплаченые - в д.НДС они должны попасть в момент получения денег вами по ним.
Inst
Inst 11.03.2008 12:11
нет сообщений на сайте
значит показались тогда, когда она аванс перенесла в прибыль - это чего?
Inst
Inst 11.03.2008 12:12
нет сообщений на сайте
1) Дата выписки АС - проводок нет.

2) Получение денег по АС - 2620/6110,5721 - д.НДС

3) Выписка НС 2310/6110,5721 (на неоплаченный остаток) - д.НДС

4) Оплата остатка 2620/2310

ИМХО
Inst
Inst 11.03.2008 12:15
нет сообщений на сайте
ну в январе я так и делала, но у нее как-то по другому...о чем говорить, если 262 остаток на 31,12,2007 не совпадает с выпиской из банка на крупную сумму

если авансовые счета оплачены, то ieņēmumi = PVN deklarācijas 40. rinda? (у нас строительная SIA, всего 2 вида дохода - АС и НС)
Lippka
Lippka 11.03.2008 12:22
115 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.