Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Для новичков

НДС К списку тем

НДС
Если я не ошибаюсь, срок обработки документов - до 15 числа след месяца. Можно ли исходя из этого не включать в НДС декларацию выписаные и пока не оплаченые февральские счета (если я декларацию сдам числа 13-14). А эти счета провести в марте...а то очень большой НДС получается, а в следю месяце будут большие расходыю
Lippka
Lippka 13.03.2008 10:17
115 сообщений на сайте

Ответы (16)

Если выписали в феврале, то надо включать.

Для обработки счетов по НДСу дано 15 дней с момента оказания услуги.

Если не хотели платить НДС, то могли выписать последние счета февраля уже мартом.
Maija
Maija 13.03.2008 10:21
28223 сообщения на сайте
но если еще не прошло 15 дней с момента выписки?
Lippka
Lippka 13.03.2008 10:27
115 сообщений на сайте
Причем тут обработка документов. Для НДС есть однозначное требование когда появляется обязанность платить налог.
Maija
Maija 13.03.2008 10:31
28223 сообщения на сайте
нашла письмо из СГД, спрашивали, почему расходятся данные с фирмой, которой выписали счета, почему мы их не включили в декларацию за данный месяц - в ответ предыдущий бухгалтер ответила, что эти счета не оплачены и включит их в следю месяц.
Lippka
Lippka 13.03.2008 10:31
115 сообщений на сайте
А о каких счетах там речь шла?

Обязанность платить НДС появляется в момент выписки налогового счета и с его оплатой никак не связана.

Правом на вычитание предналога можно воспользоваться и в другое удобное для вас время.
Maija
Maija 13.03.2008 10:34
28223 сообщения на сайте
Soglasno zakonu o PVN nalog dolzen bitj uplacen v tom periode kogda tovar postavlen i nalogovij scjet vipisan (12.p.1.6.d.) ili polucen avans. Esli vi vipisali scjet v fevrale no tovar eshe ne postavili togda mozete vkljucatj v Martovskuju deklaraciju. A esli vipisali scjet i postavili tovar v fevrale to objazani vkljucit v fevraljskuju deklaraciju.
Jevgenijs1
Jevgenijs1 13.03.2008 10:34
162 сообщения на сайте
а если это не товар, а услуга?
Lippka
Lippka 13.03.2008 10:38
115 сообщений на сайте
А как вы интересно можете выписать счет и не поставить товар?

Товары у нас ходят с накладной, которая обычно является и налоговым счетом.
Maija
Maija 13.03.2008 10:39
28223 сообщения на сайте
А закон о ПВН почитать?
Albina
Albina 13.03.2008 10:39
64739 сообщений на сайте
s uslugoj taze samaja situacija scjet+usluga ili polucen avans.
Jevgenijs1
Jevgenijs1 13.03.2008 10:42
162 сообщения на сайте
то есть если я эти счета покажу не в феврале, а в марте, то придется платить штраф?
Lippka
Lippka 13.03.2008 10:48
115 сообщений на сайте
absoljuto verno.
Jevgenijs1
Jevgenijs1 13.03.2008 10:48
162 сообщения на сайте
Еси только оказание услуги не будет происходить в марте.....
Solik
Solik 13.03.2008 11:34
4622 сообщения на сайте
немного не понимаю систему уплаты НДС. Взяла распечатку в СГД об уплаченых налогахю на март месяц по НДС перелата 416,-. но чтобы на эту сумму уменьшить НДС за этот месяц, мне надо писать iesniegums VIDā?
Lippka
Lippka 13.03.2008 11:34
115 сообщений на сайте
Зачем? Просто в бюджет вы оплатите на 416 лат меньше, чем выйдет по деклрации и долга у вас не будет.
Solik
Solik 13.03.2008 11:37
4622 сообщения на сайте
ну хоть что-то радует:-D
Lippka
Lippka 13.03.2008 11:39
115 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.