Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN graamatojumi К списку тем

PVN graamatojumi
Droshi vien shis jautaajums ir uzdots neskaitaamas reizes, bet nav laika paarskatiit visas sadaljas, taadeelj...

Jautaajums sekojoshs:

Kaa pareizi graamato PVN, mani interesee izrakstiito reekjinu PVN - debets, krediits kaados kontos; sanjemto reekjinu debets, krediits kaados kontos; paarskaitiitais PVN kaados kontos.

Probleema rodas tai apstaaklii, ja visu graamato caur 5721, nesakriit atlikums ar PVN gada deklaraacijas rezultaatu, jo debetaa sanaak rakstiit gan priekshnodokli, gan paarskaitiitaas summas. Uznjeemos savest to lietu lidz bilancei, bet nu drusku esmu izmisumaa.

Jau ieprieksh pateicos!
Agneska
Agneska 01.04.2004 13:47
2 сообщения на сайте

Ответы (3)

Вы выписали счет

Д2310 К6110,

Д2310 К5721

Реализация на наличные через ЭКА

Д261Х К6110

Д261Х К5721

Вам вернули товары

Д6ХХХ К2310

Д5721 К2310

Вы получили товары

Д2130 К5310

Д5721 К5310

Вы вернули товары

Д5310 К2130

Д5310 К5721

Вы получили счет на услуги

Д7ХХХ К5310

Д2311 К5310

Вы оплатили счет за услуги

Д5310 К26ХХ

Д5721 К2311

Расходы за наличные

Д7ХХХ К261Х (2380)

Д5721 К261Х (2380).

Перечислили деньги в бюджет

Д5721 К2620

В результате в впрямь каша на 5721, в которой разобраться довольно трудно.

Можно разобраться, если использовать распечатку по корреспонденциям (самолетик), в которой указано с какого счета суммы пришли.

НДС за реализацию должен корреспондироваться с кассой (261Х) или покупателями (2310)

Предналог - с поставщиками (5310), начисленным НДС по счетам за услуги (2311), кассой (261Х) или авансовыми отчетами (2380).

Перечисление в бюджет - с 2620. Обычно их мало, поэтому отловить несложно.

Я лично предналог учитываю на отдельном счете 239Х. В этом случае видно, что откуда взялось и в какую графу декларации это ставить. Потом в конце месяца закрываю одной проводкой Д5721 К239Х. Привычка пошла со времен работы с пропорцией и оказалось, что это удобнее.
Maija
Maija 01.04.2004 14:08
28223 сообщения на сайте
Boljshoje vam sposibo, Maija, ja nadjejus chto eto pomozhet.

Agneska
Agneska 01.04.2004 15:57
2 сообщения на сайте
А я уплаченный налог ставлю на 2390, а НДС за реализацию и предналог - соответственно по К и Д 5721.

Очень удобно для составления годовой декларации. В конце года 2390 и 5721 закрываю одной проводкой.
Martinas
Martinas 01.04.2004 22:04
38532 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.