Neapmaksātais un pārmaksātais PVN
Sveiki.

Kā man pareizi ir jāgrāmato uz gada beigām neaapmaksātais un pārmaksātais PVN.

1) neapmaksātais PVN: D kreditori (5310) un D neapmaksātais PVN (2331)

2) Pārmaksātais PVN: D neapmaksātais PBM (2331) un K Norēķini par avansa maksājumiem (2313)?

Tad ,man ar 1.janvāri jāpārgrāmato atpakaļ tās summas?