Neapmaksātais un pārmaksātais PVN
Sveiki.Kā man pareizi ir jāgrāmato uz gada beigām neaapmaksātais un pārmaksātais PVN.
1) neapmaksātais PVN: D kreditori (5310) un D neapmaksātais PVN (2331)
2) Pārmaksātais PVN: D neapmaksātais PBM (2331) un K Norēķini par avansa maksājumiem (2313)?
Tad ,man ar 1.janvāri jāpārgrāmato atpakaļ tās summas?