labota muitas deklarācija
Sveiki! Iesakiet kā rīkotiesSituācija- 2007. gada oktobrī atnāca prece no Ķīnas, muitas deklarācijā aprēķinātais PVN, piem. 100 Ls, tika nomaksāts oktobrī un iekļauts priekšnodoklī par oktobri. Pēc kāda laika atklājās, ka rēķins, kas tika ņemts par pamatu PVN aprēķinam muitas deklarācijā bija nepareizs, muitas deklarācija tika pārtaisīta 2008. gada martā, PVN piem. 150 Ls, 100 nomaksāti oktobrī, atlikušie 50 Ls tika nomaksāti martā. Man vajag labot PVN deklarāciju par oktobri (100 latu vietā priekšnodoklī uzrādot 150) vai es varu 50 Ls uzrādīt deklarācijā par martu, jo tie taču tika nomaksāti martā?