Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Jumis-PVN deklaracija К списку тем

Jumis-PVN deklaracija
Dažreiz ir tā, ka rēķins par iepriekšējo mēnesi tiek saņemts nākamajā mēnesī, piemēram, par martu 17.aprīlī, kad jau atskaite ir nodota. Reģistrējot Jumi šādu dokumentu un norādot dokumenta datumu martā, PVN deklarācijā viņš neparādās, tad sākās mētāšanās ar datumiem, uzlieku aprīlī, parādoties deklarācijā laboju datumu uz martu, pēc atskaites nodošana, atkal mainu datumu Esmu dzirdējis, ka var uzlikt tā, lai dokuments tiek ielikts deklarācijā pēc apmaksas datuma, tad nevajadzētu mētāties ar šiem datumiem. Zvanīju uz Tildi, tie neko nezinot. Vai kāds zina par šo iespēju?
Alna-p
Alna-p 08.04.2008 11:45
156 сообщений на сайте

Ответы (3)

Specifikācijā jānorāda pareizie konti!

Jūs droši vien nemācējāt pajautāt Jumis atbalstam! Elementāri!
Andaz
Andaz 08.04.2008 16:41
27892 сообщения на сайте
Es tāda situacijā grāmatoju ar marta datumu D 239(PVN priekšnodoklis); D 7.. K 5310, un ar aprīļa datumu pargrāmatoju D 5721 K 23. Un tad viss ir pareizi - izdevumi martā, PVN aprīļa deklarācijā.
Lienebe
Lienebe 09.04.2008 23:48
2527 сообщений на сайте
Alna-p

Zvanīju uz Tildi, tie neko nezinot. Vai kāds zina par šo iespēju?

Protams, ka neko nezināja - jo viņi ir tehniskais atbalsts, nevis grāmatvedības konsultāciju sniedzēji!!!!
Larao
Larao 10.04.2008 09:04
6767 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.