Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Zalktis-piesaistītie konti К списку тем

Zajac25 11.04.2008 15:44
428 сообщений на сайте
428 сообщений на сайте
Ответы (5)
Es izveidoju PVN kontam 5720 analītiskos. 57201 PVN realizācija, 57202 PVN priekšnodoklis. (arī pa likmēm vēl atsevišķi). Mēneša beigās tikai iegrāmatoju uz 5720 gan realizācijas PVN, gan priekšnodokli. Un pārskaitīto liek uz 5720. Tad arī PVN deklarācijā tas cipars neaiziet.

Ilvass 11.04.2008 15:52
2 сообщения на сайте
2 сообщения на сайте
Es mēneša beigās pēc deklarācijas sastādīšanas gan priekšnodokli, gan arī aprēķināto PVN pārgrāmatoju uz citu kontu "PVN maksājumi". Un 5721 katru mēnesi sākas no nulles. Bet "PVN maksājumi" vienmēr redzu, kāda situācija attiecībā pret budžetu.
neveicu nekādus grāmatojumus. Pirms PVN deklarācijas sagatvošanas un drukāšanas vienkārši pārlieku maksājuma uzdevumam datumu uz citu mēnesi/ izdrukāju atskaiti un atlieku datumu šim maksājumam atpakļ kāds bija.
Es rīkojos tāpat kā Cleo!Man tā šķiet vienkāršāk.:-)

Aivareno 13.04.2008 23:06
6641 сообщение на сайте
6641 сообщение на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть