Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
UIen deklaracija 70 stroka К списку тем
UIen deklaracija 70 stroka
1.esli u menja v deklaraciji v 70 stroke poluchilsja (-), to kak delatj daljshe?
zapolnjatj 71.1 ?
mog bi kto -nibudj pomochj?
2.i poputno , chto bi ne otkrivatj novuju temu : v deklaraciji 85 stroka ( summa po nalogovoj raspecatke za 01.01.2007 -31.12.2007 aprekinats, )
86 stroka ( ( summa za 01.01.2007-31.12.2007 zaplaccenogo avansa)
3.nadoli v konce goda delatj provodku D 5710 K 2390 na ezemesjacno zaplacennij avansom nalog , esli posle sdachi balnsa bil zaplacen nalog D 5710 K 2620 , i potom ezemesjacno platili D 2390 K 2620
Ответы (6)
1.esli u menja v deklaraciji v 70 stroke poluchilsja (-), to kak delatj daljshe?
zapolnjatj 71.1 ?
Дальше ничего не делать, так и оставлять.
2.i poputno , chto bi ne otkrivatj novuju temu : v deklaraciji 85 stroka ( summa po nalogovoj raspecatke za 01.01.2007 -31.12.2007 aprekinats, )
86 stroka ( ( summa za 01.01.2007-31.12.2007 zaplaccenogo avansa)
85 должна равняться 86 строке
3.nadoli v konce goda delatj provodku D 5710 K 2390 na ezemesjacno zaplacennij avansom nalog , esli posle sdachi balnsa bil zaplacen nalog D 5710 K 2620 , i potom ezemesjacno platili D 2390 K 2620
в конце года нужно начислить этот налог Д8ХХХ К57ХХ, а потом уже разбираться с 239 и 57
в конце года нужно начислить этот налог Д8ХХХ К57ХХ, а потом уже разбираться с 239 и 57,
eto imeetsja v vidu nalog uplacennij avansom v 2007.g ( ezemesjacnije platezhi) DД8ХХХ К57ХХ? ja chto to zaputalasj:((((
Я тоже как то в данной ситуации не совсем понимаю,что значит начислить налог,если получаются убытки,Я думаю надо перенести в балансе на 239,кто подскажет:-|
Ну, не знаю, как Вам будет удобнее, можно и авансовые через 8 начислять, но потом корректировать по факту из декларации. А можно сразу при оплате Д239 К262, а потом по факту из декларации начислить Д88 К 57, и К57 закрыть оплатой 239, если нужно будет доплачивать, то остаток будет на К57, а если переплата, то она и останется на 239.
Anaidadiana, если по ПНП декларации налога нет, то и начислять нечего на 8, потому сразу в 239 и останется переплата.
Спасибо я так и думала,что то не так поняла:-)
Закрыть
Краткое описание нарушения