Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN при переплате покупателя К списку тем

PVN при переплате покупателя
Подскажите, пожалуйста! Покупатель 2 раза оплатил одну и ту же PPR. Видимо, в дальнейшем эта сумма будет зачтена при последующих реализациях. Когда в этом случае зачитывается полученный PVN: при получении денег- как при авансе, или- при оформлении PPR на следующую сделку?.. Заранее благодарна всем, кто откликнется!
Dimadim
Dimadim 18.04.2008 10:39
65 сообщений на сайте

Ответы (12)

У Вас получается предоплата и учет НДС, как при авансе, то есть в момент получения, а не в момент выписки накладной.
Irena22
Irena22 18.04.2008 10:40
42998 сообщений на сайте
Спасибо огромное! Я тоже так считала, но перестраховалась- спросила совета... Принимаю дела по новой фирме, а там кредитовые остатки по дебиторам... Побоялась, вдруг не правильно что-то потребую от предыдущего бухгалтера. Она не зачитывала, как аванс.
Dimadim
Dimadim 18.04.2008 10:44
65 сообщений на сайте
Очень уж большие "хвосты", да ещё за 2007 год...:-<
Dimadim
Dimadim 18.04.2008 10:45
65 сообщений на сайте
Если с этими партнерами больше не предвидется сделок, то можно их перенести на счет "ошибочно оплаченные суммы" и не учитывать НДС. Но тогда деньги надо вернуть назад в самое ближайшее время.
Irena22
Irena22 18.04.2008 10:49
42998 сообщений на сайте
Я ей так и сказала... Спасибо огромное: успокоили, что права- я...:-)
Dimadim
Dimadim 18.04.2008 10:53
65 сообщений на сайте
Я НДС отчисляю, если выписан авансовый счет. А так, мало ли кто с перепугу деньги перечислит. Их сразу учитываю на прочих кредиторах. И прошу письмо с просьбой вернуть переплату. Из него видно, что это ошибка, а не аванс.
Iriss
Iriss 18.04.2008 11:02
12893 сообщения на сайте
Я тоже выясняю сначала, что за деньги. Иногда бывает, что деньги пришлют, а потом не признаются в этом (вот такая у них бухгалтерия, очевидно). Тогда эти деньги так и остаются на отдельном счете висеть. Не захотят вернуть - будут наши доходы. В таком случае для выделения НДС нет оснований.
Ksjusha
Ksjusha 18.04.2008 11:39
11011 сообщений на сайте
Нам на фирму по невнимательности в конце года прислали деньги, я их поставила как ошибочно оплаченные суммы.
Vikki
Vikki 18.04.2008 11:55
1596 сообщений на сайте
Девушки, если переплаченные деньги затем учитываются при отгрузках клиенту, то это уже не ошибочно перечисленные деньги, а аванс, не взирая на то, был на него счет, или нет.
Irena22
Irena22 19.04.2008 11:44
42998 сообщений на сайте
Согласна с Иреной.
Logram
Logram 19.04.2008 14:28
6067 сообщений на сайте
И я согласна с Иреной.
Albina
Albina 19.04.2008 22:22
64704 сообщения на сайте
Девушки. Я ж написала, что надо выяснить, что за деньги. Но, если клиент в текущем месяце свою бухгалтерию не видит, и что за деньги сказать не может, то потом я ему ничего никуда не зачту.
Ksjusha
Ksjusha 20.04.2008 12:48
11011 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.