Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Аванс из третьи страны
По ссылкам ничего не нашла. Помогите разобраться. Я считаю, что аванс ,полученный из третиьих стран ,в декларации не отражается. потому что 0% применяется к экспорту. Экспорта у меня нет и декларации нет В статье 7 сказано, что
Если облагаемое лицо получило авансовый платеж за сделку, которая в соответствии с данной статьей облагается по ставке налога 0 процентов, и, если в течение шести месяцев со дня получения аванса товар не отправлен или оказание услуги не начато, то с платежа упомянутого аванса рассчитывается налог по ставке, применяемой к этим сделкам на внутренней территории.
(часть 6 введена законом от 24.12.2004)
Мне кажется, что это значит, что через шесть месяцев, если сделка не произошла и аванс не вернули, то я и рассчитаю 18%. Или покажу с 0% ,когда произведу отгрузку и товар будет затаможен.
С другой стороны
статья 8.
(1) Поставка товаров произошла, если товары отправлены или вознаграждение за поставку товаров получено до отправления товаров.
(часть 1 в ред. закона от 24.12.2004)
Вообщем, нужно ли аванс из третьих стран в декларации пвн показывать? Я считаю, нет, а мои аудиторы и ВИД считает, нужно

А как Вы считаете?
Ответы (24)
Я аванс за услуги из 3-х стран показываю в декларации.
Статья 8. Счет по налогу на добавленную стоимость
(1) Поставка товаров произошла, если товары отправлены или вознаграждение за поставку товаров получено до отправления товаров.
(часть 1 в ред. закона от 24.12.2004)
(1.1) Приобретение товаров на территории Европейского Союза произошло, если получены товары. Приобретение товаров на территории Европейского Союза также считается состоявшимся, если оплата (вознаграждение) за товар произведена авансом.
(часть 1.1 в ред. закона от 24.12.2004)
(2) Оказание услуги произошло, если услуга оказана заказчику или вознаграждение за услугу получено до оказания услуги.
(часть 2 в ред. закона от 24.12.2004)
(2.1) Получение услуги произошло, если услуга получена или вознаграждение за услугу осуществлено авансом.
(часть 2.1 введена законом от 24.12.2004)
(3) Собственное потребление произошло, если товар передан или иным способом стал доступен получателю или услуги предоставлены получателю. Облагаемое лицо в этом случае обязано выписать налоговый счет и вести бухгалтерский учет собственного потребления.
А про третьи страны нет ничего. потому и не понятно
Я считаю, что нужно. Но через шесть месяцев,если услуга,товар не произойдёт, вы начислите ПВН.
угу, спасибо. Только я все равно не согласна:-(

Позвоню Беспалько, по моему, он на семинаре тоже говорил, что не надо. Пусть статью скажет, почему он так думает. И Тт7 со мной согласна, вернее, я с ней, что не нужно:-(
И я с тобой согласна(а про 6 месяцев я всегда относила к ЕС)Аванс в третьи страны никогда не показывала прошла проверку из ВИДа,

Вот этот ответ мне больше нравится. Только доказать не могу, открыла правила заполнения декларации, там ничего не нашла, и в законе конкретно ничего. Во второй статье Статья 2. Облагаемые налогом на добавленную стоимость сделки и их облагаемая стоимость
авансы не указаны, как облагаемая сделка, в 8 пишут про полученное вознаграждение, что при этом считается, что поставка произошла. Все равно не понимаю, как она могла произойти, если у меня нет экспортной декларации и основания для применения 0%?

Надо вопрос называть ПОМОГИТЕ ил ЕРУНДА КАКАЯ-ТО. Тогда внего все заглянут ради интереса:-D
а авансы полученые из третьих стран в 43 графу,извини Ланушка,не так поняла сначала,думала вы заплатили,я даже подняла свои записи по сдаче экзамена по этому пункту(на статью не сошлюсь...)
Так и мы авансы из третьих стран не показываем в декларации, пока нет экспортной декларации, потому как с таможней не стыкуется иначе.
Гы! экзамен сдала на 9 баллов,а статью не знаю,была задача по ПВН
1.Получен аванс из России 1500 денег,заполните декларацию=43 графа у меня
2-12 еще много чего было по ПВН.
Оххх:-( Да мне не жалко показать, хоть пять раз, да неправильно это как-то. Где объект для применения 0%??? Получается , что я вообще могу и не затамаживать эти товары:-D Аванс получил, 0 % применил ,товар отправил ,все окей
А вот интересно, нам сумму аванса приблизительную кинули на счет, если поставка будет на большую сумму, все понятно. А если на меньшую, тогда что делать? Никто никаких счетов мне выставлять не собирается, и мне им пока выставить тоже нечего, я даже приблизительную сумму не знаю. И вообще, это Ирак, и туда специальное разрешение получать надо, чтобы товар отправить. А, может, мы его и не сможем получить, а в декларации я уже укажу все. А как потом исправлять тогда?:'(
Значит я была не права.:'(
Светик, мы тоже не показывали авансы из третьих стран с той же мыслью, что должна быть экспортная декларация, но нам сказали, что надо.
Я показывала, и у меня проверяли это, налоговики ничего не сказали.
Я вообще-то имела ввиду только товар, а по услугам включаем в декларацию по получению денег
После неоднократного бодания с таможней, мы больше не показываем авансы, только декларации экспортные.
А как потом анулировать начисленный ПВН с этого аванса (полученного из 3-х стран за будущую отгрузку товара, если этой самой отгрузки не произойдет), если аванс будет возвращен?
Сама себе напишешь кредитный счет
Закрыть
Краткое описание нарушения