Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопрос о ПВН
Добрый день.
У меня такой вопрос (я понимаю глупый, но всеже) - должна ли совпадать сумма на счету 5721 с данными из ВИДа. Если да, то так поступать с ПВН который начисляется при ИМ4 и его уплате, т. к. расхождения именно на эту сумму.
Ответы (6)
По идее должна с учетом сдвига во времени. Декларации заполняются на основании данных бухучета. А СГД учитывает у себя все на основании сданных вами деклараций.
Miaja, net vopros vot v chom:
IM4
D7150 K5721
Oplata
K5721 D2620
Na 5721 plus, zatem minus.
A v otchete PVN eta summa nas prednalog, toest’ na etu summu mi dolzni mense gosudarstvu.
A po provodkam poluchatsja cto prislo, to I uslo.
Ja chto-to delaju ne pravelno?
Pomogite.
D7150 K5721 - эта проводка лишняя. Уплаченный на границе налог - это не есть расход фирмы.
Оставьте только Д5721 К26 и все сойдется. Заодно и прибыль увеличится к налогообложению.
Не понятно, а почему Вы НДС в расходы списываете (D7150 K5721) ?????
Это же Ваш предналог. Когда платите Дт 5721 Кт 2620 и все. В декларации указываете в 22 строчке.
Тогда еще один вопрос.
Как поступать с акцизом и другими налогами при ИМ4
А другие налоги входят в себестоимость товара, и списывается при его продаже.
Закрыть
Краткое описание нарушения