Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Продажа ОС К списку тем

Продажа ОС
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста начинающему бухгалтеру!

1. Нужно продать автомобиль до окончания 1 года с момента ввоза, как за основное средство при ввозе PVN начислен но не уплачен. Какой штраф 18% от указанной в декларации стоимости нужно заплатить и как его отразить в проводках и отчетности. Ввезли за 10000 EUR PVN начислили 1207.80Ls продаем за 5700Ls +PVN 1026Ls

2. Получена страховка превышающая остаточную стоимость автомобиля. Требуется ли ее показывать в декларации PVN как необлагаемую сделку и рассчитывать пророрцию
T
T 16.04.2004 08:22
3 сообщения на сайте

Ответы (2)

1.Придется внести в бюджет и 1026 как начисленный НДС (указывается в декларации - как всегда) и 1207,80, но уже не как налог, а как штраф: Д 8260 К 5721 (это уже не указывается в декларации).

2. Страховка включается в расчет прибыли (уб.) как доход, равно как и списанная остат.ст-ть - как расход. Если получилась разница, заплатите налог или его уменьшите.
Mu-maija
Mu-maija 16.04.2004 08:37
15886 сообщений на сайте
К декларации по НДС страховка отношения не имеет, т.к. это не поставка товара (с Вашей стороны им) и не оказание услуги... и не самопотребление, и не импорт...
Mu-maija
Mu-maija 16.04.2004 08:39
15886 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.