Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
kļūdains pārskaitījums К списку тем
Ответы (3)
Ja ielikāt PVN deklarācijā, tad arī atpakļ caur deklarāciju.
Ja uzreiz sapratāt, ka kļūda no klienta puses un caur deklarāciju darījumu neuzrādījāt, tad nevajag.
Ja uzreiz sapratāt, ka kļūda no klienta puses un caur deklarāciju darījumu neuzrādījāt, tad nevajag.
pietiek ar vēstulīti

Storno 09.06.2008 14:34
1392 сообщения на сайте
1392 сообщения на сайте
Ja saņemtais kļūdainais m/u un tā atmaksa notiek vienā taksācijas periodā - t.i. mēnesī - nekas deklarācijā nav jāuzrāda.

Leciigaa 09.06.2008 15:01
2691 сообщение на сайте
2691 сообщение на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть