Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Soc.nodoklis
VSAA informēja ka mūsu uzņēmums ir pārmaksājis par 150 Ls soc.nodoli VID šo nodokli iskaitīja nākamo periodu VSAOI maksājumos. Kā būtu pareizi kontēt. D5723 (soc.nod.) K.... ???
Ответы (12)
7310/5725 - начислен налог
5725/7310 - сторно?
tā pārmaksa izveidojas 2006-2007.gados
Tā pārmaksa jums bija jāredz grāmatvedība.
Pirms kaut ko grāmatot, jāatrod, no kurienes tā radusies!
Šāda situācija var rasties arī tad, ja kads Jūsu darbinieks (kopā visos uzņēmumos, kur viņš skaitās kā darba ņēmējs) pelnīja iepriekšējos periodos vairāk par maksimālo soc.iemaksuobjektu.
Saskaņā ar noteikumiem par pārmaksātās VSAOI summas atgriešanu, pārmaksa ieskatāma katram uzņēmumam proporcionāli ienākumam un par personu nekas netiek atsevišķi ziņots. Viņām pašam arī atgiezīs viņa 9%, ieturot IIN un izsniedzot paziņojumu par algas nodokli.
Tāda situācija var rasties arī tad, ja nodotas kļūdainas atskaites vai veikts kļūdains pārskaitījums! Ne tikai VSAOI pārsnieguma gadījumā.
Lai nu kā - jākonstatē iemesls, kādēļ pārmaksa radusies!
to pārmaksu aprēķināja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un VID akceptēja to pārmaksu ieskaitīt nākamajos maksājumos, tad man samazinās parādu pret valsts budžetu un man būs pārējie ieņēmumi 8.grupa Tā?
V proshlom godu poluchili vozvrat, stavila na pārejie ieņēmumi
Вообщето это не прочие доходы, а уменьшение Ваших расходов.
Kādam darbiniekam par daudz ieturēts nodoklis (DŅ daļa), ko vajadzētu izlabot.
man tāds gadījums bija 2007. gadā, VIDs tikai pateica, ka neviena atskaite nav jālabo un tā nav uzņēmuma kļūda, lai gan satraucos ne pa jokam, kontēju uz 8... pārējie ieņēmumi
Kontējiet ka gribat, bet jāklasificē pēc ekonomiskās būtības.
Закрыть
Краткое описание нарушения