Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN у IK
Отличается ли учёт ПВН у ИК. Смущает,тот факт,что учёт ведётся по журналу ( кассовый метод)а ситуация такая:
Денег не получили,счёт выписали. Как в этом случае быть с ПВН. Когда деньги получим или когда счёт выписали и как это присобачить к кассовому методу.
Спасибо всем кто откликнется!
Ответы (15)
Собачить никак не надо. Учет ведется точно так же, как и в СИА. Для учета ПВН существует специальный журнал.
Да????!!!! И как же быть? ИК только открылся. Сделал работу,что то ему оплатили,а что то нет и фирма та пропала. И теперь,что получается и денег не заработал и государству должен? А сумма там долга 15000 Латов.
А если те счета провести как счета на аванс??????:-(
Ну так работы выполнены, какой аванс. К тому же, та фирма наверняка уже списала тот ПВН в предналог.
Здесь уже надо вертеться как можешь. Работы могут быть выполнены не до конца ( это стройка) а ТА ФИРМА -СВИНЬЯ не платит,телефоны не берут и ещё и в предналог поставили ,фигу им без масла. Неужели правда на их стороне?????:-@

Я в шоке
Со стройками сложно. Авансы тут точно не пройдут. Наверняка есть акты о выполненных работах.
Актов нет.( вовсяком случае у меня) Есть договор ,смета и Фактура.
Ну они то включили в предналог, у них на руках не авансовый счет.
Всё я скисла: Не знаю что делать? Денег нет, ПВН есть.
Попробуйте написать в СГД письмо с просьбой отложить срок уплаты налога, только это надо сделать за три до наступления срока уплаты.
Спасибо за совет. Но я думаю это не наш случай. Я не всё рассказала. Фактуры выписаны в 09/07 оплата шла в 09/07 потом что то в 10/07( 100 лат)и вот последняя проплата была в2008 году янв ( 263 Лата). ИК сам вёл свою бухгалтерию и подумал,что если у него кассовый метод,то ПВН надо платить с тех денег,что получил. Я уже подключилась в мае. Стала ковырять ПВН и вот откопала. Фирма та я так думаю совсем не собирается платить по счетам. Я вот думаю если отчёты сданы и годовой тоже и ни кто не прислал писем о несовпадении Предналог и налога то может всё таки переделать фактуры или тем числом,когда деньги пришли или каким нибудь авансом провести. Да не правильно! Знаю! А что делать? человек только стал работать и тут тукая засада:-(
О том, как делать не по закону, здесь никто Вам ничего не посоветует. А Вы подумайте сами по какой причине.
Догадываюсь!:-) Я надеялась,что может быть есть какой нибудь законный способ,но видно придётся,,,,,,,LOL
Всё равно,спасибо вам всем:-*
Может кто то захочет поделиться мыслями рада буду пообщаться
е-маил
coconja@inbox.lv
Закрыть
Краткое описание нарушения