Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN
Šodien ir 15.datumsun atkal jānodod PVN deklarācija, bet man liekas, ka es nakad neiemacīšos kā to pareizi sastādīt, jo man katru mēnesī kaut kādas niances. jau trešā deklarācija un atkal problēmas.
Stāstu, kas notika. Bija izrakstīti rēķini par telpu noma (par aprīli un maiju), bet 30.jūnijā, kad es taisījos izrakstīt kārtējo rēķinu (jau par jūniju), mums atnesa vienošanos, saskaņā ar kurām nomas maksa tika samazināta divreiz. Es sataisīju pārrēķinu: 30.jūnijā izrakstīju rēķinu, kurā norādiju pārmaksu par aprīli un maiju, kā arī uzrādīju summu par jūniju. Rezultātā: noma -70.00, PVN -12.60. Bet ko darīt ar PVN deklarāciju? Vai vajag darīt kau kādas korekcijas? Turklāt, firma taču tos rēķinus jau apmaksāja?
Ответы (4)
Я бы разделила для себя проводки по этому счету на 2 части:
1) счет за аренду июня - попадает в ПВН декларацию как обычно.
2) переплата за апрель и май - попадает в ПВН декларации в коррекции (строка 68).
Строка 68 - мордочка нечаянно получилась.
Bet var būt uz korekciju iet tikai tā summa kura bija reāli pārmaksāta: uz šodiendienu tas ir tikai par vienu mēnesi. Nu iznāk taču ka viņi samaksāja it kā avansā.
Оплата нипричём - Вы выписали счет в июне, и он должен попасть в отчет за июнь.
"viņi samaksāja it kā avansā" - так ПВН с этих сумм у Вас показался в отчетах за апрель и май, сейчас Вы его снижаете.
Закрыть
Краткое описание нарушения