Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
IIN - vai pareizi?
Lasu un lasu par IIN un jo vairāk lasu, jo vairāk saputrojos...gribēju pārliecināties, vai daru pareizi.
Jauna firma, sāk strādāt darbinieki ar 01.03.2008.
1)Marta algu izmaksāja aprīlī, līdz ar to ziņojumā par VSAOI un IIN par martu IIN - 0.00 Ls
2) Aprīļa algu izmaksāja aprīlī, līdz ar to aprīļa deklarācija norādīju IIN summu dubultā 158.53x2=317,06 ls
3)Maija algu izmaksāja maijā - atskaitē IIN 158.53 Ls
4) Jūnija algu izmaksāja jūlijā, jūnija atskaitē IIN atkal 0.00.
5) Tagad jūlija algu izmaksāja augustā, atskaitē par jūliju - IIN 158.53 Ls
Vai tā ir pareizi?
Ответы (8)
Неправильно. Нужно в отчете за март показать начисленную з-ту и соц. налог (подоходный за март месяц будет по 00)
За апрель нужно показывать алгу и соц. налог апрельский,а подоходный мартовский.
За май зар-ту и соц. майские,а подохлдный за апрель. Ит.д.
Bet vai tad IIN neietur, kad izmaksā algu nevis kad aprēķina algu! Un man sanāk, ka aprīlī alga ir izmaksāta 2 reizes (aprīļa sākumā par martu, un aprīļa beigās par aprīli) un atskaitē tad man tikai marta IIN jānorāda?
(ar algu un sociālo man viss ir skaidrs)
Tikko konsultējos ar vēl vienu grāmatvedi un man saka, ka daru pareizi, jo IIN pēc likuma tiek ieturēts tad, kad izmaksā algu. Parasti uzņēmumi izmanto Rcs piedāvāto variantu, jo tā ir vieglāk, īpaši ja uzņēmumā daudz cilvēku strādā.
Parasti uzņēmumi izmanto Rcs piedāvāto variantu, jo tā ir vieglāk, īpaši ja uzņēmumā daudz cilvēku strādā.
Обычно бухгалтера делают так, как правильно, а не как легче.
Ваш вариант правильный.
Албина,я как всегда не прочитала до конца вопрос и увидев 00 в марте,поняла,что это соц. налог. Ваша правда.
Я иногда читаю до конца, а потом выясняется, что прочитала неправильно. Бывает
Paldies Albina un Rcs! Tagad man viss skaidrs ar IIN!
Фирма работает с 01,2006, г. и бухгалтер в отчете за 01,2006, показывает начисленные зарплату, соц.налог и ПНН за январь и, соответственно перечисляются эти налоги до 15-го числа след.мес.Получается, что показывается в отчете не удержанный , а начисленный ПНН,т.к. зарплата выплачивается уже в феврале.Это же не совсем правильно.
Закрыть
Краткое описание нарушения