Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Декларация по ПВН К списку тем

Декларация по ПВН
Помогите пожалуйста!!! Мы выписали счет на предоплату 40% в мае, нам в мае и заплатили, ПВН указала в майской декларации. В июле, по окончанию всех работ выписан счет на всю сумму, включая и эти 40%, естественно ПВН там весь. Я сделала зачет того авансаи ПВНа и теперь сумма этого ПВНа по авансу попадает в предналог в декларации:-( , разве это правильно?
Lburova
Lburova 15.08.2008 09:38
33 сообщения на сайте

Ответы (15)

Счёт нужно правильно выписывать, если был аванс, то в окончательном нужно минусовать авансовую сумму, а Вам проводить только разницу по ПВН, а не всю сумму.
Tt7
Tt7 15.08.2008 09:43
37863 сообщения на сайте
Конечно, она должна уменьшить сумму к оплате бюджету, попадая в 67 строку и PVN 1
Dab62
Dab62 15.08.2008 09:44
1861 сообщение на сайте
так ее можно поставить в 67 строку? это хорошо! А в ПВН 1 как правильно написать?
Lburova
Lburova 15.08.2008 09:48
33 сообщения на сайте
Никак- с ПВН 1 аванс не связан.
Solik
Solik 15.08.2008 09:50
4622 сообщения на сайте
Tas nav priekšnodoklis - pareizi jāizgrāmato un PVN deklarācijā par tiem 40% atbilstošais PVN mazāk
Stradniex
Stradniex 15.08.2008 09:50
573 сообщения на сайте
Metodiskie materiāli

par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un uzskaites kārtību avansa maksājumiem

Preču piegādātājs A (avansa saņēmējs) grāmatvedībā minēto darījumu uzrāda šādi (Ls):

1) saņem avansu un iegrāmato izrakstītājā nodokļa rēķinā par avansa maksājumu aprēķināto PVN:

D “Nauda” 1 180

K “No pircējiem saņemtie avansi” 1 000

K “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” 180;

2) nosūta preces Ls 600 vērtībā un izraksta nodokļa rēķinu:

D “Pircēju un pasūtītāju parādi” 708

K “Saimnieciskās darbības ieņēmumi” 600

K “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” 108;

3) vienlaikus uzskaita saņemtā avansa izlietojumu un pārgrāmato iepriekš uzskaitīto PVN:

D “No pircējiem saņemtie avansi” 600

D “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” 108

K “Pircēju un pasūtītāju parādi” 708;

4) saņem pieprasījumu atmaksāt avansu, izraksta nodokļa kredītrēķinu, atmaksā avansu un koriģē uzskaitīto aprēķināto PVN:

D “No pircējiem saņemtie avansi” 400

D “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” 72

K “Nauda” 472.
Dab62
Dab62 15.08.2008 09:52
1861 сообщение на сайте
Значит в ПВН-1 ее вообще не надо указывать, а как указать почему сделана корекция в 67-ой строке?
Lburova
Lburova 15.08.2008 09:53
33 сообщения на сайте
Jūsu gadījumā 67. rinda nav jāaiztiek
Stradniex
Stradniex 15.08.2008 09:58
573 сообщения на сайте
2006.01.10. Noteikumi nr. 42

Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju

3.27. 67.rindā – iepriekšējos taksācijas periodos samaksai budžetā aprēķinātās nodokļa summas samazinājumu;

9. PVN 1 pārskata 7., 8. un 9.ailē norāda šādus attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir atskaitīts priekšnodoklis vai samazināts iepriekš samaksai budžetā aprēķinātais nodoklis:

9.1.4. apliekamā persona ir samaksājusi avansu preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai;
Dab62
Dab62 15.08.2008 09:58
1861 сообщение на сайте
Проводки я все так и сделала, но почему-то в методичке я нигде нашла, как это все правильно отразить в декларации. Может кто знает, где про это написано?
Lburova
Lburova 15.08.2008 09:59
33 сообщения на сайте
Tā metodika jau pareiza, bet vai saprotama jaunam grāmatvedim? PVN saņemtajiem pircēju avansiem grāmatoju atsevišķā kontā, savādāk tiešām var sajukt ar priekšnodokli.
Stradniex
Stradniex 15.08.2008 10:00
573 сообщения на сайте
14. PVN 1 pārskata I daļas "Par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" un II daļas "Par precēm, kas saņemtas no Eiropas Savienības dalībvalstīm" 5.aileskopsumma sakrīt ar deklarācijas 60. un 67.rindaskopsummu.
Dab62
Dab62 15.08.2008 10:02
1861 сообщение на сайте
Всем большое спасибо за отзывчивость!:-D
Lburova
Lburova 15.08.2008 11:08
33 сообщения на сайте
Только счас увидела тему. Stradniex абсолютно прав, никакого отношения к предналогу и тем более к коррекции ПВН с аванса не имеет. В декларацию попадает разница между ПВН с общей сумы счета и показанным ранее авансом.
Albina
Albina 15.08.2008 22:31
64704 сообщения на сайте
Lburova, куда вы этот ПВН в декларацию засунули все-таки?
Albina
Albina 15.08.2008 22:32
64704 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.