Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN 1 К списку тем

PVN 1
Labvakar!

Izlasījos noteikumus Nr.42, forumu. Mazliet nedalec par manis maksātajiem avansiem.

Martā bija avansa rēķins par 40% samaksu no kopējās vērtības, ko martā arī samaksāju. Ieliku martā priekšnodoklī un PVN1. Tagad augustā atnāca pavadzīme par pilnu summu un rēķins par atlikušo summu (60%). Zinu, ka šomēnes to nesamaksāšu. Tās atlikušās summas PVN likšu PVN deklarācijā. Bet kā šis atlikušais PVN jāatspoguļo PVN1. Vai drīkstu tur uzrādīt kā pamatojošo dokumentu rēķinu par atlikušo summu?
Mushmire
Mushmire 18.08.2008 20:28
220 сообщений на сайте

Ответы (11)

Tā atlikusī summa ir lielāka par 500 Ls.
Mushmire
Mushmire 18.08.2008 20:29
220 сообщений на сайте
Jums jāizvēlas sava metodika,vai PVN atskaitat pēc rēķiniem, vai pēc saņemtajām pavadzīmēm.Savādāk sajuks!:-(
Kirsbauma
Kirsbauma 18.08.2008 21:35
1581 сообщение на сайте
Atlikusī summa arī jāparāda PVN1.
Aiga.o
Aiga.o 19.08.2008 07:57
117 сообщений на сайте
MK noteikumi Nr. 42 "Ja saņemta atlaide, anulēts darījums, samazināta saņemto pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss, priekšnodoklī norādāmo nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi;” (Spēkā ar 2007.gada1.septembri);"
Andaz
Andaz 19.08.2008 10:29
27892 сообщения на сайте
Ja avanss samaksāts martā un priekšnodoklis (summai jābūt pamatotai ar PVN nodokļa rēķinu, ne tikai maksājumu) no šī avansa ir uzrādīts marta mēnesī, kur attaisnojuma dokuments ir m/u, tad augustā, saņemot pvz rādīsiet PVN deklarācijā un pielikumā starpību (pvz summas mīnuss avansa asumma)un attaisnojuma dokuments būs pvz
Matilde
Matilde 19.08.2008 14:01
116 сообщений на сайте
Ja avanss samaksāts martā summai jābūt pamatotai ar PVN nodokļa rēķinu...

Сармите Кирхнере на семинаре (недавно был) - специально указывала и акцентировала, что при оплате авансом в приложении НДС1 надо ставить № и дату платежного поручения (или др. платежного документа)
Irinaav
Irinaav 19.08.2008 14:31
1011 сообщений на сайте
Это и в Правилах № 42 указано.
Cerise
Cerise 19.08.2008 15:04
1426 сообщений на сайте
Cerise,nu vot!
Irinaav
Irinaav 19.08.2008 17:19
1011 сообщений на сайте
Irinaav, что nu vot?
Cerise
Cerise 19.08.2008 17:31
1426 сообщений на сайте
Cerise - noteikumos arī
Irinaav
Irinaav 19.08.2008 18:39
1011 сообщений на сайте
Cerise
Cerise 19.08.2008 20:23
1426 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.