Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN 1
Labvakar!
Izlasījos noteikumus Nr.42, forumu. Mazliet nedalec par manis maksātajiem avansiem.
Martā bija avansa rēķins par 40% samaksu no kopējās vērtības, ko martā arī samaksāju. Ieliku martā priekšnodoklī un PVN1. Tagad augustā atnāca pavadzīme par pilnu summu un rēķins par atlikušo summu (60%). Zinu, ka šomēnes to nesamaksāšu. Tās atlikušās summas PVN likšu PVN deklarācijā. Bet kā šis atlikušais PVN jāatspoguļo PVN1. Vai drīkstu tur uzrādīt kā pamatojošo dokumentu rēķinu par atlikušo summu?
Ответы (11)
Tā atlikusī summa ir lielāka par 500 Ls.
Jums jāizvēlas sava metodika,vai PVN atskaitat pēc rēķiniem, vai pēc saņemtajām pavadzīmēm.Savādāk sajuks!:-(
Atlikusī summa arī jāparāda PVN1.
MK noteikumi Nr. 42 "Ja saņemta atlaide, anulēts darījums, samazināta saņemto pakalpojumu cena vai saņemts atpakaļ avanss, priekšnodoklī norādāmo nodokļa summu norāda ar mīnusa zīmi;” (Spēkā ar 2007.gada1.septembri);"
Ja avanss samaksāts martā un priekšnodoklis (summai jābūt pamatotai ar PVN nodokļa rēķinu, ne tikai maksājumu) no šī avansa ir uzrādīts marta mēnesī, kur attaisnojuma dokuments ir m/u, tad augustā, saņemot pvz rādīsiet PVN deklarācijā un pielikumā starpību (pvz summas mīnuss avansa asumma)un attaisnojuma dokuments būs pvz
Ja avanss samaksāts martā summai jābūt pamatotai ar PVN nodokļa rēķinu...
Сармите Кирхнере на семинаре (недавно был) - специально указывала и акцентировала, что при оплате авансом в приложении НДС1 надо ставить № и дату платежного поручения (или др. платежного документа)
Это и в Правилах № 42 указано.
Cerise,nu vot!
Cerise - noteikumos arī
Закрыть
Краткое описание нарушения