Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN un kokmateriali
подскажите если фирма получила услугу или материал, должна ли она показывать и учитывать сумму ндс в предналоге!?
Ответы (7)
читаю совсем запуталась!:-(
Для начала надо понять являются ли обе фирмы (поставщик и покупатель) плательщиками НДС, затем для обеспечения каких сделок приобретены лесоматериалы или услуги. В большинстве случаев, если обе фирмы плательщики НДС и лесоматериалы или услуги для обеспечения хозяйственной деятельности (не в рознице), то НДС в предналог не попадает. Попробуйте заполнить приложение номер 6 к декларации по НДС по сделкам с лесоматериалами и сами все увидите.
спосибо приложение уже заполнила
Irena22 а надо ли показывать эту сумму предналога в графе 66 декларации о НДС?
Причем здесь 66 строка?
Если Вы заполнили 6 приложение, то посмотрите что получилось у Вас в 14 строке.
Я же не знаю, являются ли Ваши фирмы НДС плательщиками, для обеспечения каких сделок закупались лесоматериалы или оказывались услуги. На мой взгляд, в 1028 Правилах все изложено доступным языком и заполнив 6 приложение, 14 строка ясно показывает, должно или не должно что-то отразится в 68 или 58 строках декларации НДС.
Закрыть
Краткое описание нарушения