Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
На какой конт поставить доход? К списку тем
Etkon 21.08.2008 11:46
1123 сообщения на сайте
1123 сообщения на сайте
Ответы (41)
Деньги в - декабре.
Etkon 21.08.2008 12:44
1123 сообщения на сайте
1123 сообщения на сайте
смотрю, есть такой конт 6710 "citu periodu ienemumu" , вероятно мне туда?
Etkon 21.08.2008 12:49
1123 сообщения на сайте
1123 сообщения на сайте
я ставлю на доходы будущих периодов 5910
Ledy 21.08.2008 12:51
81 сообщение на сайте
81 сообщение на сайте
а в каком номере Вilance?
Etkon 21.08.2008 12:53
1123 сообщения на сайте
1123 сообщения на сайте
ну да и 5910 -тоже есть такой, вероятно лучше
Etkon 21.08.2008 12:54
1123 сообщения на сайте
1123 сообщения на сайте
Получены день ги в декабре 2007:
Дт 2620 Кт 5210 1416,00 Лат
начислен налог в бюджет с полученных авансов:
Дт 2311(субсчёт по оплач.ПВН) Кт 5721 216,00 Лат
Январь 2008-услуга оказана, имеется акт о выполненых работах:
Дт 2310 Кт 6110 1200,00
Дт 2310 Кт 2311 216,00
зачёт аванса: Дт 5210 Кт 2310 1416,00
Дт 2620 Кт 5210 1416,00 Лат
начислен налог в бюджет с полученных авансов:
Дт 2311(субсчёт по оплач.ПВН) Кт 5721 216,00 Лат
Январь 2008-услуга оказана, имеется акт о выполненых работах:
Дт 2310 Кт 6110 1200,00
Дт 2310 Кт 2311 216,00
зачёт аванса: Дт 5210 Кт 2310 1416,00
В Стандарте №6:
IV. Pakalpojumu sniegšana
18. Ja var ticami aplēst pakalpojumu sniegšanas darījuma rezultātu, ar šo darījumu saistītos ieņēmumus atzīst, ņemot vērā to, kādā pakalpojumu sniegšanas izpildes pakāpē darījums ir bilances datumā. Pakalpojumu sniegšanas darījuma iznākumu var ticami aplēst, ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi:
18.1. var ticami novērtēt ieņēmumu summu;
18.2. ir ticams, ka uzņēmums saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
18.3. var ticami novērtēt, kāds ir pakalpojumu sniegšanas izpildes apjoms procentos bilances datumā;
18.4. var ticami novērtēt esošās darījuma izmaksas un izmaksas, kas būs nepieciešamas darījuma pabeigšanai.
IV. Pakalpojumu sniegšana
18. Ja var ticami aplēst pakalpojumu sniegšanas darījuma rezultātu, ar šo darījumu saistītos ieņēmumus atzīst, ņemot vērā to, kādā pakalpojumu sniegšanas izpildes pakāpē darījums ir bilances datumā. Pakalpojumu sniegšanas darījuma iznākumu var ticami aplēst, ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi:
18.1. var ticami novērtēt ieņēmumu summu;
18.2. ir ticams, ka uzņēmums saņems ar darījumu saistītos saimnieciskos labumus;
18.3. var ticami novērtēt, kāds ir pakalpojumu sniegšanas izpildes apjoms procentos bilances datumā;
18.4. var ticami novērtēt esošās darījuma izmaksas un izmaksas, kas būs nepieciešamas darījuma pabeigšanai.
Мне на мейл написать можно. Отвечу позхдно вечером.
Если деньги в декабре получены, то ПВН - правильно в декабре, а доход - на К5910 Доходы будущих периодов.
1)А что подтверждает, что услуга оказана в январе, а не в декабре?
2) А с какой радости Вы проверяете и т.д. чужой период?
Если деньги в декабре получены, то ПВН - правильно в декабре, а доход - на К5910 Доходы будущих периодов.
1)А что подтверждает, что услуга оказана в январе, а не в декабре?
2) А с какой радости Вы проверяете и т.д. чужой период?
А Вы бы еще с партнером бы созвонились. Может так получится, что и они в расходы в декабре засунули. Тады счет перепишете и пойдете курить бамбук:-)
Извините, что подняла старую тему- не хочется заводить новую, а уж очень нужно узнать мнение знатоков... просто ситуация такова: счета выставляются с проводками 2310-6110 и 2310-5721, период услуги может быть до 9 месяцев, получается переходящий (например, с 01,09,2010,-30,03,2011 или с 28,12,2010,-30,05,2011) Налог отдали государству сразу. Насколько актуано выделение доходов будущих периодов? обязательно ли это делать? у нас практически все договора затрагивают 2 года...
Я делю. Тем более если договоров много и они постоянно переходящие. А насколько актуально ???? Ну сами подумайте!
да суммы по договорам небольшие (в районе 100 лат), но в целом вроде как надо...
а как правильно теперь это сделать:
были провоодки:
2310-6110
2310-5721
сейчас надо
6110-59,,,?
получиться, что нетто оборот будет меньше, чем налогооблагаемая сумма по декларации НДС...
а как правильно теперь это сделать:
были провоодки:
2310-6110
2310-5721
сейчас надо
6110-59,,,?
получиться, что нетто оборот будет меньше, чем налогооблагаемая сумма по декларации НДС...
Ирена, это нормально! Так может быть.
Викса! Проводки такие:
Д2310 К6110
Д2310 К5910
Д2310 К5721
А в 2011 году я делаю проводку Д5910 К6...(я ставлю на другую 6-ку чисто для себя)
Викса! Проводки такие:
Д2310 К6110
Д2310 К5910
Д2310 К5721
А в 2011 году я делаю проводку Д5910 К6...(я ставлю на другую 6-ку чисто для себя)
с нового года я и буду так делать, но меня интересует, можно ли сейчас откорректировать сч.6110 таким образом : 6110-5910
Viksa, а почему Вы не можете сразу исправить проводки? Потом забудете и не вспомните откуда такая взялась. Лучше уж на документе исправлять. ИМХО
Aleksja 23.12.2010 12:08
10004 сообщения на сайте
10004 сообщения на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть