Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Арендованное ОС К списку тем

Арендованное ОС
Уважаемые Знатоки! Прошу помощи!Фирма "А" арендует здание (срок аренды по договору -10 лет)под склад у фирмы "В". В течение года здание полностью отремонтировано, реконструировано, перестроено и т.д. фирмой "А". Все расходы относились на счет 1240 - создание ОС.Склад сдан в эксплуатацию, надо ввожить в эксплуатацию ОС....но, задумалась, к какой группе ОС отнести? Здания? или прочие?
Andlivik
Andlivik 02.09.2008 10:21
311 сообщений на сайте

Ответы (24)

Отнести к Вложениям в арендованные ОС и списывать в течение срока аренды.
Albina
Albina 02.09.2008 10:23
64704 сообщения на сайте
А почему оно вообще должно быть на Вашем балансе - оно же не Ваше, а арендованное?
Martinas
Martinas 02.09.2008 10:23
38532 сообщения на сайте
Подождите, какое ОС, если склад арендуется? Тут, по-моему, будут долгосрочные вложения в арендованные ОС, которые будут списываться пропорционально сроку аренды.
Irena22
Irena22 02.09.2008 10:23
42998 сообщений на сайте
Списывайте в течение срока аренды
Fantacy
Fantacy 02.09.2008 10:24
1043 сообщения на сайте
А вы фирма А или В
Nak
Nak 02.09.2008 10:24
9201 сообщение на сайте
Мы фирма "А"
Andlivik
Andlivik 02.09.2008 10:25
311 сообщений на сайте
Если А,то списывайте в расходы пропорционально сроку аренды
Nak
Nak 02.09.2008 10:25
9201 сообщение на сайте
А фирма В не собирается вам компенсировать расходы по ремонту?
Nak
Nak 02.09.2008 10:27
9201 сообщение на сайте
А почему оно вообще должно быть на Вашем балансе - оно же не Ваше, а арендованное?

Вот это меня и смущает....что арендованное.Суммы расходов очень впечатляющие,и была у начальства призрачная договоренность о возможности выкупить здание....В течение года расходы "падали" на создание ОС.....
Andlivik
Andlivik 02.09.2008 10:28
311 сообщений на сайте
Вот когда будете выкупать, тогда и поставите на ОС, а пока только как вложения в арендованное ОС.
Irena22
Irena22 02.09.2008 10:30
42998 сообщений на сайте
Пока только вложения в арендованное ОС(типа 1260 счет)
Nak
Nak 02.09.2008 10:33
9201 сообщение на сайте
Спасибо большушшее!!!!
Andlivik
Andlivik 02.09.2008 10:38
311 сообщений на сайте
Фирма В компенсировать расходы не собирается.Поставила на 1280 0 вложения в аренд.ОС. Износа для налоговых нужд у меня по арендованному ОС нет?
Andlivik
Andlivik 03.09.2008 10:08
311 сообщений на сайте
Какой налоговый износ, если это не ОС?!

В зависимости от Вашего договора с фирмой-арендодателем, на ежегодно списываемую в расходы сумму ремонта надо будет (или не надо будет) увеличивать налогооблагаемый доход в декларации ПНП.
Irena22
Irena22 03.09.2008 10:17
42998 сообщений на сайте
По договору мы имеем право делать капитальный ремонт и всякое прочее. Вроде как не надо НОД увеличивать.Обидно, столько дененг всандалили,а через 10 лет дядько проснется и выгонит нас оттуда.... :'( А так хочется наоговую амортизацию посчитать...LOL Хоть бы какой шерсти клок с паршивой овцы был бы....
Andlivik
Andlivik 03.09.2008 10:21
311 сообщений на сайте
Ну так вы же в ремонт в расходы спишете. Какая еще амортизация?
Albina
Albina 03.09.2008 10:23
64704 сообщения на сайте
Так вы и так списывать в расходы будете, о каком клоке шерсти речь?
Solik
Solik 03.09.2008 10:24
4622 сообщения на сайте
Albina
Solik
Solik 03.09.2008 10:25
4622 сообщения на сайте
Про шерсть, это я так...от обиды.Простите,коллеги.:-)
Andlivik
Andlivik 03.09.2008 10:32
311 сообщений на сайте
А какая может быть обида? Аренду в расходы списываете, ремонт тоже. Что вы еще списать хотите?
Albina
Albina 03.09.2008 10:33
64704 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.