Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Переплата под.налога с пр.
Подскажите пожалуйста,при направлении переплаты под.налога с предпр. в зачет других налогов,
применяется ли порядок оформления и проверки,со стороны VID,как и при зачете PVN.
В разделе бланков - заявления только по PVN.Каким заявлением оформляется?
А разве если НДС на др. налоги - тоже проверка?
Вернули в течение 10 дней на расчетный счет , бланк дали в СГД , надо указать за какой период образовалась переплата, для проверки ничего не запрашивали