Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

POST termināli К списку тем

POST termināli
Sveiki!

Jautājums par Post terminālu darījumu iegrāmatošanu. Palasījos jau iepriekšējās tēmas, tik un tā netieku skaidrībā.

Vispirms kontā ienāk nauda par iepirkšanos i-veikalā ar pamatojumu(POS.DAR.VISA par 30.08.08 #1158609 N31/ 19.67 kom 0.59)

D 262. 19.67

K 5210 19.67

Komisija par darījumu

D 7650 0.59

K 2622 0.59

Izrakstīta PVZ

D 5210 19.67

K 6110 16.67

K 5721 3.00

Vai tā ir pareizi???
Lienemjaj
Lienemjaj 08.09.2008 13:17
61 сообщение на сайте

Ответы (4)

http://www.vgk.lv/lv/forum/1/37271/
Ambera
Ambera 08.09.2008 13:18
21759 сообщений на сайте
Вообще-то реализация обычно отражается на счете 23ХХ и налог от аванса тоже обчно выделяетсЯ:

1. Д 262Х К 5210

К 5721 Д 5210

ну и комиссия соответственно, как у Вас. Правда, у меня все комиссиина счете 7750

2. Д 23ХХ К 6110 и К 5721 (налог)

А потом закрывается Д 5210 на К 2310
Irena22
Irena22 08.09.2008 13:22
42998 сообщений на сайте
Irinai,

Es saprotu ka 23.. parastā gadījumā, bet ja ņemam vērā to, ka pirmais ir maksājums bankā un tikai tad nāk raelizācija, tad 5210 (No pircējiem saņemtie avansi būtu tā kā piemērotāk?
Lienemjaj
Lienemjaj 08.09.2008 13:41
61 сообщение на сайте
По-моему, 23ХХ при реализации в любом случае.
Irena22
Irena22 08.09.2008 14:24
42998 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.