Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
кредитный счет К списку тем
Ovlar 15.09.2008 10:03
8 сообщений на сайте
8 сообщений на сайте
Ответы (6)
То есть мы послали им претензию и они выставили счет а накладную мы им оплатили еще в мае
Ovlar 15.09.2008 13:51
8 сообщений на сайте
8 сообщений на сайте
Май - накладная
Д 2.. или 7.. К5...
Д5721 К5...
оплата д5... к 26..
сентябрь кредитный счет
Д5... К 2.. или 7..
Д5... К5721 (57 строка ПВН декл. в сент)
Письмо на фирму с просьбой вернуть переплату (если сами не вернут по кредитному счету)
Д 2.. или 7.. К5...
Д5721 К5...
оплата д5... к 26..
сентябрь кредитный счет
Д5... К 2.. или 7..
Д5... К5721 (57 строка ПВН декл. в сент)
Письмо на фирму с просьбой вернуть переплату (если сами не вернут по кредитному счету)
Sv_lana 15.09.2008 14:00
405 сообщений на сайте
405 сообщений на сайте
Спасибо за совет всем откликнувшимся!!!! у меня прблема в программе кентавр это проделать Там выскакивает строка что сумма счета равна 0.
Ovlar 15.09.2008 18:51
8 сообщений на сайте
8 сообщений на сайте
А каким способом ПВН попадает в кентавре в 57 строку декларации? Может через такую операцию провести?
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть