Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
корекция долга и ПВН К списку тем

Etkon 22.09.2008 11:49
1123 сообщения на сайте
1123 сообщения на сайте
Ответы (21)
ого..пардон..интернет так тормозит, что я два раза отметиться успела

Etkon 22.09.2008 11:50
1123 сообщения на сайте
1123 сообщения на сайте
ну так если эта сумма стоит в учете, значит ПВН был в предналоге, а его быть не должно было. Вот эта ситуация мне непонятна. Как правильно скорректировать остаток. Если фирма показывала предналог, то сейчас его не надо уменьшить???

Etkon 22.09.2008 11:58
1123 сообщения на сайте
1123 сообщения на сайте
Да с 2005 года (по август) уже долги по НДС все умерли и никаких исправлений декларации не примут. Так что забудьте про него.
Надо сначало разобраться в вопросе- в чем возникла разница. Почему не совпадают остатки? Может неправильно Вы завели документ, и.т.д, и.т.п.

Dinaro 22.09.2008 12:03
8241 сообщение на сайте
8241 сообщение на сайте
а после августа 2005? это у меня только один пример. А с остальными что делать? Я имела ввиду - можно ли сегодняшним числом составить справку о корекции всех долгов, и этим месяцем внести коррекцию в декларацию на основании справки-сверки. Или я мудрю?

Etkon 22.09.2008 12:04
1123 сообщения на сайте
1123 сообщения на сайте
Что-то Вы там СИЛЬНО мудрите!
И сколько же у Вас таких "нестыковок"?


Dinaro 22.09.2008 12:07
8241 сообщение на сайте
8241 сообщение на сайте
Пока до баланса и коррекции остатков доберетесь, так и остальной 2005 год умрет.
А по более поздним долгам надо выяснять. Если предналог вычли необоснованно без оправдательных доков, то надо исправлять декларации того месяца.
Если у вас все в порядке, а партнеры по какой-то причине не провели счет, или налом директор расплатился, а чек не донес, то списывайте разницу в доход, а предналог трогать нет необходимости.
А по более поздним долгам надо выяснять. Если предналог вычли необоснованно без оправдательных доков, то надо исправлять декларации того месяца.
Если у вас все в порядке, а партнеры по какой-то причине не провели счет, или налом директор расплатился, а чек не донес, то списывайте разницу в доход, а предналог трогать нет необходимости.
да есть тут "циферки", висят долги, которых на самом деле нет, сверялась с кредиторами. Но все же зафиксировано в годовых отчетах. Как теперь к нужным остаткам прийти? очень настараживает ПВН.

Etkon 22.09.2008 12:10
1123 сообщения на сайте
1123 сообщения на сайте
Если не хватает документов об оплате, а поставщики уверены, что Вы им не должны, то спишите на прочие доходы, как и написала Майя.
Долги "которых на самом деле нет" списываются на šaubīgie kreditoru (debitoru) parādi, и НДС сдесь вообще нипричем.

Dinaro 22.09.2008 12:12
8241 сообщение на сайте
8241 сообщение на сайте
Спасибо ВАМ большое.

Etkon 22.09.2008 12:17
1123 сообщения на сайте
1123 сообщения на сайте
Ну да- пинайте ногами, бейте по голове
.
Теперь и сама не пойму- че вписались енти кредиторы
Конечно только дебиторы, а кредиторов- в доход

Теперь и сама не пойму- че вписались енти кредиторы


Dinaro 22.09.2008 12:48
8241 сообщение на сайте
8241 сообщение на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть