Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN attiecībā uz ES
Labrīt, ir sanēmts rēķins par pakalpojumu no Lietuvas kompānijas par summu 300 LTL, rēķins ir izrakstīts PVN 0, bet šos pakalpojumus mēs attiecināsim kā ar saimniecisko darbību nesastītus. Kas notiek ar PVN un vai ir jāatspoguļo PVN deklarācijā?
Ответы (8)
Скорее всего, Вам надо будет начислить налог и уплатить в бюджет. Потому что реверс предусмотрен для сделок, связанных с хозяйственной деятельностью. Может, меня поправят.
Es tā arī domāju, ka man jāaprēķina PVN un jānomaksā tas budžetam, bet kā man to atspoguļot PVN deklarācijā?
Вы начислите PVN и покажите его в 54 строке, если не ошибаюсь.
Šir rēķins saņemts augustā, bet samaksāju septembrī.
Vai šo PVN summu var atspoguļot septembra PVN deklarācijā?
Если счёт выписан в августе и услуга тоже оказана в августе, то ПВН нужно было платить уже в августе.
Тогда придется менять августовскую PVN декларацию.
Закрыть
Краткое описание нарушения