Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Для новичков
saņemto PPR grāmatojums К списку тем
Ответы (4)
Viss ir atkarīgs no Jūsu preču uzskaites metodes. Ja Jūsu uzņemumā ir nepārtrauktā preču uzskaites metode-nad visas preces uz D 2130 un pārdošanas brīdī jābūt kontējum D7120 K2130. Ja pārtrauktā- tad var D7120 un mēneša, vai ceturkšņa, vai gada (kā nolemsiet)beigās, pēc inventarizācijas datiem taisat kontējumu D2130 K7190
Es daru tā:
1.) Saņemta prece
D7120/D5721(PVN)-K5310
2.) Gada beigās veic krājumu atlikumu inventarizāciju, un starpību starp atlikumu gada sākumā un atlikumu gada beigās iegrāmato šādi:
a) palielinājumu pirkto materiālu un preču krājumiem grāmato:
D7190-K7120
D2130-K7190
b) samazinājumu pirkto materiālu un preču krājumiem grāmato:
D7120-K7190
D7190-K2130
1.) Saņemta prece
D7120/D5721(PVN)-K5310
2.) Gada beigās veic krājumu atlikumu inventarizāciju, un starpību starp atlikumu gada sākumā un atlikumu gada beigās iegrāmato šādi:
a) palielinājumu pirkto materiālu un preču krājumiem grāmato:
D7190-K7120
D2130-K7190
b) samazinājumu pirkto materiālu un preču krājumiem grāmato:
D7120-K7190
D7190-K2130
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть