Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Labot PVN deklarāciju
Kā pareizi labot PVN deklarāciju?
Mēs saņēmām avansu ar 0% PVN (no trešajam valstim) junija. Bet izskatas, ka šis darijums nenotiks, jo klients nepilda liguma nosacijumus un mes ieturēsim šo avansu kā soda naudu (saskaņā ar līgumu). Vai PVN deklarācija jālabo jūnijā vai to var darīt ar šo mēnesi? Un vai būs pareizi, ja 43. ailē šo avansu uzrādīšu ar - zīmi?
Для начала нужно кредитовать этот оплаченный авансовый счёт и выставлять им отдельный счёт на штрафные санкции, в свою очередь штрафные вообще не являются объектом ПВН и в декларации нигде не отражаются.