Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

UIN avanss К списку тем

UIN avanss
Sveiki, kolēgas

Man ir viena nesaprotama lieta sakarā ar UIN.

1. 2006 gadā bija peļņa

2. 2007 gadā samaksāja peļņas nodokli un turpināja maksāt UIN avansa maksājumus

3. 2007 gadā peļņa bija mazāka, un tā sanāca, ka 2006 gadā samaksātais UIN avanss pilnībā sedza 2007 gada maksājamo UIN.

4. Tagad VID nodokļu izdruka rāda aprēķināto UIN par 2008 gadu, kuru man nav jāmaksā, jo arī to sedz 2007 gadā samaksātais avanss. Tajā izdrukā ir parādīts, kā mans 2007. gadā samaksātais avanss pamazām dzēšas par aprēķinātā avansa summu. Ja VID parāda šo aprēķināto nodokli, vai man tas ir jāgrāmato, lai virsgrāmata sakrīt ar nodokļu izdruku? Kādi kontējumi ir jāizmanto?

Paldies par atbildēm jau iepriekš.
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 11:01
213 сообщений на сайте

Ответы (11)

Man ar tiem gadiem sagājā sviestā
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 11:02
213 сообщений на сайте
Es negrāmatoju
Ambera
Ambera 13.10.2008 11:03
21759 сообщений на сайте
Par 2007. gadu peļņa bija mazāka,un tā sanāca, ka 2007. gadā samaksātais UIN avanss pilnībā sedza par 2007. gadu maksājamo UIN.
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 11:03
213 сообщений на сайте
Es neesmu pārliecināta par vienas grāmatvedes ieteikumu, ka šis avanss esot tikai jāpatir prātā... :):-O
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 11:05
213 сообщений на сайте
Ambera - kā tad Tu esi pārliecināta, ka Tev viss sakrīt? Nelaime ir tā, ka man 5710A(avansu) kontā ir atlikums, kas sakrīt ar VID, bet no tās summas viņi ņem nost ikmēneša UIN avansu, man tas konts beigās nesakritīs:'( . Man liekas , ka tas avanss būtu kaut kā jāgramato....
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 11:10
213 сообщений на сайте
Es aprēķinātos avansa maksājumus negrāmatoju.

2390 Pārmaksātais nodoklis
Ambera
Ambera 13.10.2008 11:40
21759 сообщений на сайте
Citi grāmato, citi negrāmato:

http://www.vgk.lv/lv/forum/1/70090/
Ambera
Ambera 13.10.2008 12:10
21759 сообщений на сайте
Pēs manām domām grāmatojums viens - veicot apmaksu D2390 K2620

Un sastādot gada pārskatu, kad kļūst zināms apliekamais ienākums, kreditē 2390 uz attiecīgu summu.
Aivars007
Aivars007 13.10.2008 12:57
26984 сообщения на сайте
man ir konts 5710A(es domāju, ka analoģiski Jūsu 2390), kad veicu apmaksu D5710A K2620. Gada beigās viss smuki sanāk, kā vid. Bet tagad es nesaprotu, kā man iegrāmatot Vid aprēķināto UIN avansu, ja es to nemaksāju. Kur man tas mīnusojas?
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 17:02
213 сообщений на сайте
Te ir piemērs, bet es nevaru darīt korekcijas virsgrāmatā par 2007. gadu, bilance man nodota.

"Elena83

ziņojumu: 64 24.04.2008 15:18

Д 8810 К 5710 - начислены авансовые платежи

Д 5710 К 2620 - аванс.платежи в течение года

Д 8610 К 8810 - налог по декларации

Д 2390 К 8810 -если налог переплачен

Д 8810 К 5710 - если налог не доплачен"
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 17:04
213 сообщений на сайте
Aprēķinātos nodokļus grāmato tikai IIN, VSAOI, URN utt.

UIN aprēķināto avansu parasti negrāmato.

Bet ja ir tik liela vēlme, var arī grāmatot. No tā jau nekas nemainās.
Aivars007
Aivars007 13.10.2008 17:31
26984 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.