Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
UIN avanss
Sveiki, kolēgas
Man ir viena nesaprotama lieta sakarā ar UIN.
1. 2006 gadā bija peļņa
2. 2007 gadā samaksāja peļņas nodokli un turpināja maksāt UIN avansa maksājumus
3. 2007 gadā peļņa bija mazāka, un tā sanāca, ka 2006 gadā samaksātais UIN avanss pilnībā sedza 2007 gada maksājamo UIN.
4. Tagad VID nodokļu izdruka rāda aprēķināto UIN par 2008 gadu, kuru man nav jāmaksā, jo arī to sedz 2007 gadā samaksātais avanss. Tajā izdrukā ir parādīts, kā mans 2007. gadā samaksātais avanss pamazām dzēšas par aprēķinātā avansa summu. Ja VID parāda šo aprēķināto nodokli, vai man tas ir jāgrāmato, lai virsgrāmata sakrīt ar nodokļu izdruku? Kādi kontējumi ir jāizmanto?
Paldies par atbildēm jau iepriekš.
Ответы (11)
Man ar tiem gadiem sagājā sviestā
Par 2007. gadu peļņa bija mazāka,un tā sanāca, ka 2007. gadā samaksātais UIN avanss pilnībā sedza par 2007. gadu maksājamo UIN.
Es neesmu pārliecināta par vienas grāmatvedes ieteikumu, ka šis avanss esot tikai jāpatir prātā... :):-O
Ambera - kā tad Tu esi pārliecināta, ka Tev viss sakrīt? Nelaime ir tā, ka man 5710A(avansu) kontā ir atlikums, kas sakrīt ar VID, bet no tās summas viņi ņem nost ikmēneša UIN avansu, man tas konts beigās nesakritīs:'( . Man liekas , ka tas avanss būtu kaut kā jāgramato....
Es aprēķinātos avansa maksājumus negrāmatoju.
2390 Pārmaksātais nodoklis
Pēs manām domām grāmatojums viens - veicot apmaksu D2390 K2620
Un sastādot gada pārskatu, kad kļūst zināms apliekamais ienākums, kreditē 2390 uz attiecīgu summu.
man ir konts 5710A(es domāju, ka analoģiski Jūsu 2390), kad veicu apmaksu D5710A K2620. Gada beigās viss smuki sanāk, kā vid. Bet tagad es nesaprotu, kā man iegrāmatot Vid aprēķināto UIN avansu, ja es to nemaksāju. Kur man tas mīnusojas?
Te ir piemērs, bet es nevaru darīt korekcijas virsgrāmatā par 2007. gadu, bilance man nodota.
"Elena83
ziņojumu: 64 24.04.2008 15:18
Д 8810 К 5710 - начислены авансовые платежи
Д 5710 К 2620 - аванс.платежи в течение года
Д 8610 К 8810 - налог по декларации
Д 2390 К 8810 -если налог переплачен
Д 8810 К 5710 - если налог не доплачен"
Aprēķinātos nodokļus grāmato tikai IIN, VSAOI, URN utt.
UIN aprēķināto avansu parasti negrāmato.
Bet ja ir tik liela vēlme, var arī grāmatot. No tā jau nekas nemainās.
Закрыть
Краткое описание нарушения