PVN un nenoticis darījums
Mums samaksāja par pakalpojumu vienā mēnesī. Loģiski es ieliku deklarācijā kā saņemto naudu un attiecīgi samaksāju PVN, bet notika tā, ka nenotika nekas un vienojāmies, ka naudu skaitu atpakaļ kā kļūdainu pārskaitījumu jau nākošā mēnesī.Kā pareizi labot PVN deklarāciju? Vai iepriekšējā menesī labot kā tukšu, vai tanī, kurā pārskaitīju atpakaļ, kā izdevumus, attiecīgi amaksātu pvn? Pašai jau liekas, ka otrais variants ir nejēdzīgs, jo nav jau pvn rēķina, jo noformēts tas it kā kļūdains pārskaitījums, bet pvn iepriekšējā mēnesī samaksāts:-<