Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Для новичков

помогите, торможу-возврат К списку тем

помогите, торможу-возврат
Ситуация такова,

1)был получен аванс

В2620 К5212=118

Д5212 К 5721=18

2)ПОТОМ отгурзка оп накладной

Д5212 К 6110=100

3)СЕЙЧАС НАМ КЛИЕНТЫ ВОзвратили ппр на 118 лат

Д6110 К ?=100

Д5721 К?

и я им должна вернуть деньги

томожу с проводками по 3 пункту

Помогите пожалуйста
Neznajka_2007
Neznajka_2007 16.10.2008 11:34
277 сообщений на сайте

Ответы (82)

По вашим проводкам выходит К 5212

А вообще

2)ПОТОМ отгурзка оп накладной

Д2310 К 6110=100

Возврат

Д64ХХ К2310

Д5721 К2310

но может быть еще вариант проводок с минусом

надо смотреть отчетный период
Iriss
Iriss 16.10.2008 11:53
12893 сообщения на сайте
help:-<
Neznajka_2007
Neznajka_2007 16.10.2008 11:54
277 сообщений на сайте
1)был получен аванс 2007год

В2620 К5212=118

Д5212 К 5721=18

2)ПОТОМ отгурзка оп накладной 2008год

Д5212 К 6110=100

3)СЕЙЧАС НАМ КЛИЕНТЫ ВОзвратили ппр на 118 лат 2008год

Д6110 К 5212??=100

Д5721 К5212???=18

и я им должна вернуть деньги

д5212 к 2620=118

вот так правильно?
Neznajka_2007
Neznajka_2007 16.10.2008 11:56
277 сообщений на сайте
Правильно

Но:-/
Iriss
Iriss 16.10.2008 11:58
12893 сообщения на сайте
а почему но???
Neznajka_2007
Neznajka_2007 16.10.2008 12:02
277 сообщений на сайте
Проводки вы сами сочиняли?

Вот эту например

Д5212 К 6110=100
Iriss
Iriss 16.10.2008 12:37
12893 сообщения на сайте
polu4en avanss=Dt2620 Kt5212

u4ten PVN= Dt5212 Kt5721

prodaza- Dt 2310 Kt 6110,Kt5721,

za4et avansa- Dt 5212 (118 Ls),Kt 2310.

Atjaunosana PVN= Dt 5212 Kt 5721 (18 Ls)

Vozvrat tovara v tekuchem godu-Dt6110,Dt 5721= Kt 2310,

kogda vernete denjgi- Dt 2310 Kt 2620,

esli vozvrat tovara za 2007 g= to eto postuplenie tovara , kak obi4no
Gal900
Gal900 17.10.2008 11:28
76 сообщений на сайте
Osibka v Atjaun.PVN= ispravljaju Dt5721 Kt 5212
Gal900
Gal900 17.10.2008 11:29
76 сообщений на сайте
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materiāli/met_pvn_avanss.doc
Inst
Inst 17.10.2008 13:06
нет сообщений на сайте
Большое всем спасибо за ответ, я сейчас торможу с проводками по товару:-<

когда отгружали эту продукцию, те на ее изгот.ушли материалы, была проводка Д7,, К 2110=300

А сейчас мне это изделие возвращается и оно будет явно переплавлено, не пойму что мне с проводками делать,

Д2110 К7,,=300?

(я наврала, отгрузка была в 2008 году и возврат тоже в 2008)

Спасибо за помощь всем
Neznajka_2007
Neznajka_2007 26.10.2008 20:27
277 сообщений на сайте
Neznajka_2007
Neznajka_2007 27.10.2008 10:00
277 сообщений на сайте
Помогите плиз
Neznajka_2007
Neznajka_2007 27.10.2008 15:12
277 сообщений на сайте
Большое всем спасибо за ответ, я сейчас торможу с проводками по товару

когда отгружали эту продукцию, те на ее изгот.ушли материалы, была проводка Д7,, К 2110=300

А сейчас мне это изделие возвращается и оно будет явно переплавлено, не пойму что мне с проводками делать,

Д2110 К7,,=300?

(я наврала, отгрузка была в 2008 году и возврат тоже в 200

Спасибо за помощь всем
Neznajka_2007
Neznajka_2007 27.10.2008 20:49
277 сообщений на сайте
Так, давайте по порядку:

формирование готового изделия из материалов

Д2110 (готовое изделие) - К7110 (материалы)

списание готового изделия при продаже

Д7... - К2110

При возврате

Д2110 - К7...

Когда переплавите, у вас из одного готового изделия получится другое

Д2110 (2 изд.) - К2110 (1 изд.)

или, если очень хочется, первое изделие переносите в материалы

Д7110 - К2110

из него изготавливаете новое изделие

Д2110 - К7110
Albina
Albina 27.10.2008 21:17
64743 сообщения на сайте
Albina, спасибо! у меня нету счета гтового изделия, у меня счет материалов только 2110

я не совсем поняла что надо делать

получен возврат Д7110 К2110=ТА СУММА, Что была списана под этот заказ на материалы

а зачем тогда проводка д 2110 к7110 и какую сумму туда ставить тогда, сумму материалов или сумму заказа, котору взяли с клиента? я не знаю даже
Neznajka_2007
Neznajka_2007 28.10.2008 06:47
277 сообщений на сайте
Т.е., Вы не ведете отдельно учет материалов и учет готовых изделий?
Martinas
Martinas 28.10.2008 08:30
38532 сообщения на сайте
Проводку по списанию материалов оставьте в покое, у Вас нет больше материалов, есть изделие, которое продали, вернули и т.д.
Makssoft
Makssoft 28.10.2008 09:08
24096 сообщений на сайте
Маргарита, это изделие будет переплавлено.

Мартинас, видать у них все купленные материалы повисают на 2110 и усё.

Neznajka_2007

сообщений: 67 28.10.2008 06:47

а зачем тогда проводка д 2110 к7110 и какую сумму туда ставить тогда, сумму материалов или сумму заказа, котору взяли с клиента? я не знаю даже

Незнайка, срочно на бух.курсы.

Вы, когда списываете материал, какую сумму ставите - сумму материалов или сумму заказа, котору взяли с клиента???

В вашем случае, вернули изделие

Д2110 К7...

Потом, когда продадите переплавленное, опять сделаете проводку

Д7... К2110

От того, что вы его переплавляете, на 2110 ничего не меняется.
Albina
Albina 28.10.2008 09:58
64743 сообщения на сайте
Альбина, спасибо!

на курсы нету ни возможности идти ,ни денег, сижу дома с дитем, вот и вся надежда на вгк что подскажут, а счета готовое изделие не веду, тк сделали заказ, сразу отдали по накладной и сразу списала материалы под этот заказ, и еще проводок не знаю по счету готовое изделие, где бы найти типовые операции с проводками
Neznajka_2007
Neznajka_2007 28.10.2008 18:28
277 сообщений на сайте
Я ж вам написала. Смотрите выше.
Albina
Albina 28.10.2008 18:32
64743 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.