Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Юбилей Латвийской комп. и счёт из Эстонии за организацию. К списку тем
Ikrukle 24.10.2008 15:07
64 сообщения на сайте
64 сообщения на сайте
Ответы (6)
Т.е. НДС должен быть 0, правильно?
Ikrukle 24.10.2008 15:16
64 сообщения на сайте
64 сообщения на сайте
Не факт, что всякая пьянка - это презентация.
Смотря для кого. Артисты поют и пляшут, официанты разносят еду, уборщицы моют после всего этого полы. Какая это презентация.
Смотря для кого. Артисты поют и пляшут, официанты разносят еду, уборщицы моют после всего этого полы. Какая это презентация.
ну в данном случае-приём! и на пьянку не тянет. по сделке для нас PVN0%, мы должны рассчитать реверс на полученные услуги: рассчитан 100 и в предналог 60%. Но! Теперь наши главные поставщики из Германии (PVN reģ.Vācija)решили компенсировать часть наших расходов - 4 000 евро, т.к. наши клиенты - и их клиенты. Я голову сломала. Получен счёт на 10 000 евро (мероприятие было знатное). А как мне им счёт за репрезентационное мероприятие выставлять? КАк реверс делать? Счёт с 18%, но по сути это компенсация расходов? А если компенсация, что с реверсом делать, только на 6 000 евро наших начислять (100/60)? Ну да, на ответ и не надеюсь...
Ikrukle 24.10.2008 22:20
64 сообщения на сайте
64 сообщения на сайте
Вот с компенсацией я бы не связывалась, уж больно она скользкая в понятии закона о ПВН. Если хотите компенсацией оформить, то предналог отчислять не можете на эту часть компенсации, а у вас и вовсе реверс, слишком много заморочек. Просто выставляйте им счёт на эти 10 штук с тем же 0%.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть