Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Аванс от покупателя К списку тем

Аванс от покупателя
Если выписан счет на предоплату (скажем в апреле), а клиент его оплатил только в мае, нужно ли его показывать в апреле или только по факту получения денег?
Jelizaveta
Jelizaveta 07.05.2004 14:34
407 сообщений на сайте

Ответы (41)

Раньше так вовсе не было.

Вы не имели права списывать НДС в предналог за еще неоплаченные услуги.

В 10 статье поменяли раньше, а теперь и в 8.
Mu-maija
Mu-maija 07.05.2004 16:39
15895 сообщений на сайте
Т.е. аванс оценивается по факту получения денег, а не выписки счета на предоплату?
Jelizaveta
Jelizaveta 07.05.2004 16:56
407 сообщений на сайте
Да, эта часть 8 статьи относится к лицу, производящему платеж по счету на аванс - оно может отчислить предналог (потому что получившее эту сумму лицо - обязано в том же периоде указать в своей декларации полученный НДС).
Mu-maija
Mu-maija 07.05.2004 17:01
15895 сообщений на сайте
Нет Тт , раньше так не было,

Раньше было, что услуга произошла если услуга оказана и выписан налоговый счет т.е. оба момента, а теперь только один.
Amuil
Amuil 07.05.2004 17:04
26356 сообщений на сайте
Это понятно, но один без другого, получается, никуда. Если услуга оказана - счет выписывать надо обязательно. А вот если выписан счет за услугу которая еще не оказана? Вы себе такую ситуацию представляете? Приведите пример.
Tt
Tt 07.05.2004 17:09
2348 сообщений на сайте
Может пример и неудачный, но первое что пришло в голову: Счет который выписан 1 майя за аренду , за май. Ведь услуга по идее еще не оказана, май только начался.
Amuil
Amuil 07.05.2004 17:12
26356 сообщений на сайте
Да-а, но период таксации один и тот же. А вот если за май в апреле, то что это такое как не счет на предоплату?
Tt
Tt 07.05.2004 17:14
2348 сообщений на сайте
В счете на предоплату Вы так и пишете , что это предоплата.
Amuil
Amuil 07.05.2004 17:28
26356 сообщений на сайте
Намекаете, что могу в апреле в предналог в этом случае списать?
Tt
Tt 07.05.2004 17:30
2348 сообщений на сайте
Может и так.....
Amuil
Amuil 07.05.2004 19:43
26356 сообщений на сайте
Ничего подобного. Вот же Майя приводит выдержку из новых правил, и там определенно сказано, что НДС начисляется к уплате только посе получения аванса. Что написано в счете за май, выставленный в апреле - предоплата, аванс, наименование услуги - не имеет значения, потому что сделку надо рассматривать исходя из ее экономической сути. А эта суть - предоплата за неоказанную услугу. Так что зачем и на или поменяли, так и остается непонятным.
Tt
Tt 08.05.2004 09:51
2348 сообщений на сайте
Тт а если Вам счет выставят за квартал (мне например за вывоз мусора, так и выставляют)например 01 июля, за 3 квартал и в июле Вы его не оплатите. Что будете делать? За один месяц НДС выковыривать или вообще предналог не отчислять?
Amuil
Amuil 08.05.2004 10:09
26356 сообщений на сайте
Ну вопрос конечно интересный. Получается надо или выковыривать, или ждать пока квартал пройдет.
Tt
Tt 08.05.2004 10:12
2348 сообщений на сайте
А может, лучше не мудрить и делать как было: оплатили услугу - отсчитали предналог?
Martinas
Martinas 08.05.2004 10:16
38532 сообщения на сайте
Интересно, а как раньше вели учет на фирме, которая мусор вывозила? Июлем начисляла НДС к уплате или после получения денег? Если первое, то как-то не состыкуется с тем, что было в законе. Услуга состоялась, если она оказана и выписан налоговый счет или получено вознаграждение до оказания услуги. (Так раньше было)
Tt
Tt 08.05.2004 10:22
2348 сообщений на сайте
Hoetika нам выставляет счет в начале мая за май. Все стыкуется: в мае они выставили счет, в мае же и появляется их ПВН к уплате. Так можно договориться до того, что они нам должны счет выставить после каждого приезда мусорной машины.:)
Martinas
Martinas 08.05.2004 10:28
38532 сообщения на сайте
Могу привести пример.Счет на предоплату ставился Д2310 К5210 с выделением НДС, не дожидаясь оплаты.

Пришла аудитор,устроила скандал,сказала,что для такой проводки в мире не существует документа.Согласна.

Теперь выделяю НДС только после оплаты Д2620 К5210 К5721.
Jelenajas
Jelenajas 08.05.2004 12:52
788 сообщений на сайте
Я согласна с вашим аудитором насчет проводки. Счет на предоплату может быть как оплачен, так и не оплачен, а ПВН в бюджет уже уйдет. Тут речь идет о другом. Тут регулярная услуга, заключен договор, и если мы его не будем выполнять, до будем по уши в мусоре сидеть:).
Martinas
Martinas 08.05.2004 13:57
38532 сообщения на сайте
А все-таки. Услуга совершена 31 мая в конце рабочего дня. Счет выписан на следующий день - 1 июня (в нем указана дата услуги - 31 мая). Счет с НДС 18%. В каком периоде теперь отразит эту сделку лицо, оказавшее услугу - в мае или в июне?

Когда постивит НДС в предналог получатель услуги - в мае или 1 июня (по дате счета)?
Tb
Tb 08.05.2004 15:36
нет сообщений на сайте
Tb, сделка появится в июле т.к. счет выписан 1 июля.
Mgm
Mgm 14.05.2004 02:14
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.