Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
НДС декл.- исправлять? К списку тем
Natalja_ 29.10.2008 10:15
612 сообщений на сайте
612 сообщений на сайте
Ответы (6)
Тут дело такое, завалялся в столе у работника, ещё не значит, что он был получен фирмой после срока сдачи ПВН декларации за сентябрь. Если хотите проводить его по дате получения, то должен быть утверждён порядок регистрации этих счетов, ежели такого порядка нет, то получается, что включать этот счёт надобно было уже в сентябрьскую декларацию. Не ахти какое нарушение, конечно, но, при случае, могут и "содрать" с вас 10%.
Я исправлю сентябрь и буду спать спокойно, тем более, что сумма не маленькая. Есть какая-то специальная форма для исправления НДС декларации или я просто сдаю исправленную декларацию и иесниегумс?
Natalja_ 29.10.2008 10:27
612 сообщений на сайте
612 сообщений на сайте
Natalja_, если декларируетесь в ЭДС, то никаких заявлений не нужно, просто сдаёте исправленный отчёт.
спасибо!
Natalja_ 29.10.2008 10:51
612 сообщений на сайте
612 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть