Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
PVN konti К списку тем
Kelvingi 29.10.2008 11:43
121 сообщение на сайте
121 сообщение на сайте
Ответы (33)
Kelvingi
Reģistrācijas datums 27.02.2006 16:49
Nodarbošanās Menedžeris
Uz šo jautājumu var atbildēt Jūsu grāmatvede(-is).
Reģistrācijas datums 27.02.2006 16:49
Nodarbošanās Menedžeris
Uz šo jautājumu var atbildēt Jūsu grāmatvede(-is).
а почему нельзя спросить здесь?
Kelvingi 29.10.2008 11:50
121 сообщение на сайте
121 сообщение на сайте
Да потому что сдесь Вас облают и пошлют...... к бухгплтеру 
А зачем Вы платите налог, если уже имеется переплата???????

А зачем Вы платите налог, если уже имеется переплата???????
Cicerons 29.10.2008 11:53
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
Sorry... к бухгАлтеру
Cicerons 29.10.2008 11:54
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
"PVN по сделкам регистрируется на D и К PVN счета" На конец месяца определяете салдо. Если салдо по кредиту - платите в бюджет, если по дебету - не платите. И каким образом "по D и по К скопились большие суммы" не понятно.
Sv_lana 29.10.2008 11:57
405 сообщений на сайте
405 сообщений на сайте
Reģistrācijas datums 27.02.2006 16:49
Nodarbošanās Menedžeris - информация устарела. поэтому спрашиваю здесь интересующий меня вопрос
Nodarbošanās Menedžeris - информация устарела. поэтому спрашиваю здесь интересующий меня вопрос
Kelvingi 29.10.2008 11:57
121 сообщение на сайте
121 сообщение на сайте
Сворачивать эти счета периодически надо, если они относятся к одному налогу и одному бюджету. Чтобы один остаток был: или к-т если вы должны в бюджет, или Д-т если бюджет вам должен.
Я, нет. А вот некоторые
"лаять" умеют. Прошлый раз употребляя сий эпитет забыл кавычки, за сие прошу меня звинить.
"лаять" умеют. Прошлый раз употребляя сий эпитет забыл кавычки, за сие прошу меня звинить.
Cicerons 29.10.2008 12:02
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
D и К разные счета, поэтому, когда мы платим салдо по кредиту в бюджет, то перекрывается часть суммы скопившейся по К
Kelvingi 29.10.2008 12:02
121 сообщение на сайте
121 сообщение на сайте
Maija
сообщений: 19748 29.10.2008 11:59
Сворачивать эти счета периодически надо, если они относятся к одному налогу и одному бюджету. Чтобы один остаток был: или к-т если вы должны в бюджет, или Д-т если бюджет вам должен.
--------
Верно примечено. В свое время меня учили по так называемыми "саиолетиками", где было предельно наглядно.
сообщений: 19748 29.10.2008 11:59
Сворачивать эти счета периодически надо, если они относятся к одному налогу и одному бюджету. Чтобы один остаток был: или к-т если вы должны в бюджет, или Д-т если бюджет вам должен.
--------
Верно примечено. В свое время меня учили по так называемыми "саиолетиками", где было предельно наглядно.
Cicerons 29.10.2008 12:05
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
Тогда какое салдо Вы платите "по кредиту в бюджет"? Как рассчитываете?
Sv_lana 29.10.2008 12:05
405 сообщений на сайте
405 сообщений на сайте
D и К разные счета, поэтому, когда мы платим салдо по кредиту в бюджет, то перекрывается часть суммы скопившейся по К
Это Вы сейчас о чём?
Это Вы сейчас о чём?
Sorry.... cаМолетикам
Cicerons 29.10.2008 12:07
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
Kelvingi. А почему у Вас D и К разные счета?
Cicerons 29.10.2008 12:08
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
Это Вы сейчас о чём?
Да, наверное, о проводках.
Собирают начисленный НДС на К5721.01 потом оплачивают Д5721.01 К2620. А предналог у них где-нибудь на Д5721.02.
Вот тот 5721 и пухнет по обоим сторонам.
Да, наверное, о проводках.
Собирают начисленный НДС на К5721.01 потом оплачивают Д5721.01 К2620. А предналог у них где-нибудь на Д5721.02.
Вот тот 5721 и пухнет по обоим сторонам.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть