Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
PVN konti К списку тем

Kelvingi 29.10.2008 11:43
121 сообщение на сайте
121 сообщение на сайте
Ответы (33)
Kelvingi
Reģistrācijas datums 27.02.2006 16:49
Nodarbošanās Menedžeris
Uz šo jautājumu var atbildēt Jūsu grāmatvede(-is).
Reģistrācijas datums 27.02.2006 16:49
Nodarbošanās Menedžeris
Uz šo jautājumu var atbildēt Jūsu grāmatvede(-is).
а почему нельзя спросить здесь?

Kelvingi 29.10.2008 11:50
121 сообщение на сайте
121 сообщение на сайте
Да потому что сдесь Вас облают и пошлют...... к бухгплтеру 
А зачем Вы платите налог, если уже имеется переплата???????

А зачем Вы платите налог, если уже имеется переплата???????

Cicerons 29.10.2008 11:53
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
Sorry... к бухгАлтеру

Cicerons 29.10.2008 11:54
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
"PVN по сделкам регистрируется на D и К PVN счета" На конец месяца определяете салдо. Если салдо по кредиту - платите в бюджет, если по дебету - не платите. И каким образом "по D и по К скопились большие суммы" не понятно.

Sv_lana 29.10.2008 11:57
405 сообщений на сайте
405 сообщений на сайте
Reģistrācijas datums 27.02.2006 16:49
Nodarbošanās Menedžeris - информация устарела. поэтому спрашиваю здесь интересующий меня вопрос
Nodarbošanās Menedžeris - информация устарела. поэтому спрашиваю здесь интересующий меня вопрос

Kelvingi 29.10.2008 11:57
121 сообщение на сайте
121 сообщение на сайте
Сворачивать эти счета периодически надо, если они относятся к одному налогу и одному бюджету. Чтобы один остаток был: или к-т если вы должны в бюджет, или Д-т если бюджет вам должен.
Я, нет. А вот некоторые
"лаять" умеют. Прошлый раз употребляя сий эпитет забыл кавычки, за сие прошу меня звинить.


Cicerons 29.10.2008 12:02
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
D и К разные счета, поэтому, когда мы платим салдо по кредиту в бюджет, то перекрывается часть суммы скопившейся по К

Kelvingi 29.10.2008 12:02
121 сообщение на сайте
121 сообщение на сайте
Maija
сообщений: 19748 29.10.2008 11:59
Сворачивать эти счета периодически надо, если они относятся к одному налогу и одному бюджету. Чтобы один остаток был: или к-т если вы должны в бюджет, или Д-т если бюджет вам должен.
--------
Верно примечено. В свое время меня учили по так называемыми "саиолетиками", где было предельно наглядно.
сообщений: 19748 29.10.2008 11:59
Сворачивать эти счета периодически надо, если они относятся к одному налогу и одному бюджету. Чтобы один остаток был: или к-т если вы должны в бюджет, или Д-т если бюджет вам должен.
--------
Верно примечено. В свое время меня учили по так называемыми "саиолетиками", где было предельно наглядно.

Cicerons 29.10.2008 12:05
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
Тогда какое салдо Вы платите "по кредиту в бюджет"? Как рассчитываете?

Sv_lana 29.10.2008 12:05
405 сообщений на сайте
405 сообщений на сайте
D и К разные счета, поэтому, когда мы платим салдо по кредиту в бюджет, то перекрывается часть суммы скопившейся по К
Это Вы сейчас о чём?
Это Вы сейчас о чём?
Sorry.... cаМолетикам

Cicerons 29.10.2008 12:07
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
Kelvingi. А почему у Вас D и К разные счета?

Cicerons 29.10.2008 12:08
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
Это Вы сейчас о чём?
Да, наверное, о проводках.
Собирают начисленный НДС на К5721.01 потом оплачивают Д5721.01 К2620. А предналог у них где-нибудь на Д5721.02.
Вот тот 5721 и пухнет по обоим сторонам.
Да, наверное, о проводках.
Собирают начисленный НДС на К5721.01 потом оплачивают Д5721.01 К2620. А предналог у них где-нибудь на Д5721.02.
Вот тот 5721 и пухнет по обоим сторонам.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть