Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
PVN konti К списку тем

Kelvingi 29.10.2008 11:43
121 сообщение на сайте
121 сообщение на сайте
Ответы (33)
Яж говорю, что Вы Martinas верно подметили- сваернуть над всю енту бодягу

Cicerons 29.10.2008 12:12
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
Maija
сообщений: 19752 29.10.2008 12:09
Собирают начисленный НДС на К5721.01 потом оплачивают Д5721.01 К2620. А предналог у них где-нибудь на Д5721.02.
Вот тот 5721 и пухнет по обоим сторонам
Неужели такое бывает?:-O Никогда бы не додумалась Д и К проводить по разным счетам
сообщений: 19752 29.10.2008 12:09
Собирают начисленный НДС на К5721.01 потом оплачивают Д5721.01 К2620. А предналог у них где-нибудь на Д5721.02.
Вот тот 5721 и пухнет по обоим сторонам
Неужели такое бывает?:-O Никогда бы не додумалась Д и К проводить по разным счетам

Я тоже оплату на одном счете учитываю, а сам налог - на другом, но в конце года надо их свернуть. А в течение года каждый месяц подсчитывать общее сальдо- или Д, или К.
Ну и зря. Я додумалась когда-то, чтобы удобней декларацию было потом проверять. Но как все проверено, так надо их закрыть на один счет.
А то видела в одной проге сумасшедшие миллионы по обоим сторонам.
Грю, что за фигня?
А они - это у нас развернутая форма. Сейчас распечатаем свернутую и все будет хокей.
А я грю, все равно фигня. Не должно такого быть потому что не должно быть никогда.
А то видела в одной проге сумасшедшие миллионы по обоим сторонам.
Грю, что за фигня?
А они - это у нас развернутая форма. Сейчас распечатаем свернутую и все будет хокей.
А я грю, все равно фигня. Не должно такого быть потому что не должно быть никогда.
Logram. Такое бывает сплош и рядом. Сам недавно с таким столкнулся; бухгалтерия три циферки в два ряда, а PVN аж на
шести счетах:
5721- общий
572101- оплата НДС в буджет
572102- НДС от реализации
572103- НДС от поствщиков
572104- НДС по полученым авансам
572105- НДС по оплаченым авансам
шести счетах:
5721- общий
572101- оплата НДС в буджет
572102- НДС от реализации
572103- НДС от поствщиков
572104- НДС по полученым авансам
572105- НДС по оплаченым авансам

Cicerons 29.10.2008 12:22
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
Бывает, что программа заставляет. В Zalktis, например, из-за отчета по ПВН оплату надо учитывать на другом счете (д57..к2620)

Sv_lana 29.10.2008 12:22
405 сообщений на сайте
405 сообщений на сайте
Да Maija, так и есть. Если как Вы описали предналог на Д5721.02 и начисленный НДС на К5721.01, то можно сворачивать так: Д5721.01 К5721.02, чтобы остаток только на одном из этих счетов остался?

Kelvingi 29.10.2008 12:23
121 сообщение на сайте
121 сообщение на сайте
Sv_lana
сообщений: 287 29.10.2008 12:22
Бывает, что программа заставляет. В Zalktis, например, из-за отчета по ПВН оплату надо учитывать на другом счете (д57..к2620)
--------
Ну так наверное эти счета НАДО каждый месяц свернуть, шоб реальная картина была-бы видна.
Kelvingi
сообщений: 52 29.10.2008 12:23
Да Maija, так и есть. Если как Вы описали предналог на Д5721.02 и начисленный НДС на К5721.01, то можно сворачивать так: Д5721.01 К5721.02, чтобы остаток только на одном из этих счетов остался?
--------------------
Да, и Вы увидете реальную картину по НДС
сообщений: 287 29.10.2008 12:22
Бывает, что программа заставляет. В Zalktis, например, из-за отчета по ПВН оплату надо учитывать на другом счете (д57..к2620)
--------
Ну так наверное эти счета НАДО каждый месяц свернуть, шоб реальная картина была-бы видна.
Kelvingi
сообщений: 52 29.10.2008 12:23
Да Maija, так и есть. Если как Вы описали предналог на Д5721.02 и начисленный НДС на К5721.01, то можно сворачивать так: Д5721.01 К5721.02, чтобы остаток только на одном из этих счетов остался?
--------------------
Да, и Вы увидете реальную картину по НДС

Cicerons 29.10.2008 12:25
160 сообщений на сайте
160 сообщений на сайте
Ну так, как я понимаю, все эти доп.счета при составлении декларации должны закрываться на конец месяца на 5721.Т.е. каждый месяц начинать с чистого листа.
"Ну так наверное эти счета НАДО каждый месяц свернуть, шоб реальная картина была-бы видна" а то нет
Я писала как пример разных счетов по ПВН:-)


Sv_lana 29.10.2008 12:29
405 сообщений на сайте
405 сообщений на сайте
Да Maija, так и есть. Если как Вы описали предналог на Д5721.02 и начисленный НДС на К5721.01, то можно сворачивать так: Д5721.01 К5721.02, чтобы остаток только на одном из этих счетов остался?
Даааа, друг Гораций.....
Даааа, друг Гораций.....
Спасибо!

Kelvingi 29.10.2008 12:33
121 сообщение на сайте
121 сообщение на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть