Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN К списку тем

PVN
Labrīt!

Gribēju jautāt Jūsu viedokli šadā jautājuma.Klients veicis priekšapmaksu 2007.gadadecembri,un šajā mēnesī ir noziņots ari pvn.šobrīd ir tā ka daļa avansā samaksātā nauda ir jaaatgriež atpakaļ klientam.Kapareizi būtu darīt ar pvn? precizēt 2007.gadadecembri?Vai labāk koriģēt tagad,kad atgriežam šo naudu?
Gerdass
Gerdass 31.10.2008 07:54
16 сообщений на сайте

Ответы (7)

Rakstiet kredītrēķinu un tad arī koriģējiet.
Aiga.o
Aiga.o 31.10.2008 08:33
117 сообщений на сайте
Nu bet atgriezīsiet avansu taču šogad..... Avansa atgriešanu Jums vajag atspoguļot PVN deklarācijā tanī mēnesī, kad tas notika.
Sletla
Sletla 31.10.2008 09:42
13503 сообщения на сайте
Aiga.o

Bet kā ar grāmatojumiem izrakstot rēķinu?Tie jau nav ieņemumi?
Gerdass
Gerdass 31.10.2008 10:37
16 сообщений на сайте
Kā Jūs grāmatojāt saņemto avansu?
Aiga.o
Aiga.o 31.10.2008 11:41
117 сообщений на сайте
Aigo.o

kad samaksā:

2620/5210

2390/5721(PVN)

Izraksta PPR

2310/6110

2310/5721

Pārgramatojums:

5210/2310

5721/2390
Gerdass
Gerdass 31.10.2008 12:20
16 сообщений на сайте
Es saņemtos avansus grāmatoju šādi:

D2620 K5210

D5210 K5721

Pārgrāmatojums:

D5210 K2310

D5721 K2310

Un par klientu runājot -jāatgriež klientam nauda un jāsamazina ieņēmumi:

D6110 K2620

D5721 K2620
Aiga.o
Aiga.o 31.10.2008 13:51
117 сообщений на сайте
Aiga.o

Paldies par info
Gerdass
Gerdass 31.10.2008 14:03
16 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.