Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Счет за рекламу от "Latvijas Tālrunis"' К списку тем

Счет за рекламу от "Latvijas Tālrunis"'
01.09.08.получен счет за рекламу на сумму 180+ PVN,который для оплакты разделен на 4 части по 45+PVN.Сроки предоставления услуг варьируются в разных изданиях от 11.08.08.-10.08.09.,2008 ноябрь,2008 декабрь.Как правильно сделать проводки? и надо ли за август часть расходов поставить на счет "Uzkrātās saistības".1 часть счета оплатили в октябре.Может кто-нибудь поможет разобраться со сложившейся ситуацией?
Interija
Interija 17.11.2008 19:31
33 сообщения на сайте

Ответы (6)

Какие Uzkrātās saistības? Если уж ставить, то Д2410 К5310. Uzkrātās saistības - этот счет используют при составлении годового отчета. Не путайте Божий дар с яичницей.
Aleksja
Aleksja 17.11.2008 19:35
10004 сообщения на сайте
Все счета, что Вы получаете после даты составления годовго отчета, т.е. после 31 декабря, но за услуги, оказанные Вашей фирме в декабре, выконтируете на Uzkrātās saistības (без ПВН), т.е. показываете свои фактические затраты текущего года.
Aleksja
Aleksja 17.11.2008 19:37
10004 сообщения на сайте
Обычно на 2410 ставят по оплате счетов с кредита 26.
Irena22
Irena22 17.11.2008 19:44
42998 сообщений на сайте
2410 в корреспонденции с денежными средствами.Ирена права.
Nak
Nak 17.11.2008 21:17
9201 сообщение на сайте
2410 это то ,что касается 2009 года? А август 2008 года?Ведь счет получили 01.09.08.,а услуга рекламы началась с 11.08.08.?Счет оплатили в октябре.Надо ли по месяцам списывать расходы по рекламе или по мере оплаты?Счет выписан на всю сумму ,но оплата разделена на 4 части.Предналог учитывать по оплате или по выписанному счету?Заранее спасибо кто ответит.
Interija
Interija 17.11.2008 21:44
33 сообщения на сайте
Период таксации для ПНП - год. Всё, что касается 2008 года - текущие расходы отчетного года. Всё, что касается будущих периодов, но оплачено в текущем году - расходы будущих периодов.

Предналог учитывается так, как это написано в Вашей методике.
Martinas
Martinas 17.11.2008 21:49
38532 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.