Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
возврат товара и декларация по ндс К списку тем
Leni2 12.05.2004 13:30
265 сообщений на сайте
265 сообщений на сайте
Ответы (14)
Полагаю, что за апрель декларация заполняется по-старому, т.е. отчисляете предналог (как за полученный товар) и одновременно показываете его к уплате как коррекцию.
В мае показываете получение другой накладной (и предналог).
В мае показываете получение другой накладной (и предналог).
П.162 методички по НДС. В графе 23 сумма предналога за вычетом НДС по возвратной накладной.
Inst 12.05.2004 13:44
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Простите, но я немного ошиблась-товар получен в марте и предналог списан в мартовской декларации, возвратная накладная - в апреле, а новая - в мае. Если в апреле надо сделать коррекцию то ее делвют по строке 30?
Leni2 12.05.2004 13:45
265 сообщений на сайте
265 сообщений на сайте
Тогда в 12 НДС из возвратной накладной. Но методичку почитайте, там все разжовано.
Inst 12.05.2004 13:46
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Наконец-то и в моем компьютере появилась функция проверки.:-D
Inst 14.11.2008 11:05
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Talina
сообщений: 88 14.11.2008 10:47
Девочки а кто знает надо ли коррекцию показывать в пиеликумсе?
Коррекцию из какой строки декларации?
сообщений: 88 14.11.2008 10:47
Девочки а кто знает надо ли коррекцию показывать в пиеликумсе?
Коррекцию из какой строки декларации?
Inst 14.11.2008 11:06
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
надо
Inst 14.11.2008 11:08
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть