Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Atgriezta prece
Lūdzu palīdziet tikt galā ar šo lietu, man pirmo reizi kaut kas taads ir gadiijies.
sanjemu pavadzīmi un preci 2.aprili bet 25.apriliaizsutijam ar savu pavadzimi brakjeto preci atpakalj!
Kaa man graamatot?
Dzirdeeju ka kaut kaads krediitreekjins jaaraksta..Kas tur jaaraksta un kaads tas kreditreekjins izskataas?
Ответы (5)
Отражаете проводками, обратными получению
Д53ХХ К21ХХ (Д7ХХХ). В декларации соответственно уменьшаете сумму вычитаемого предналога.
Кредитный счет необязателен и его должны выписывать не вы, а те кому вы товары вернули. Кредитный счет оформляется для того, чтобы уменьшить у себя сумму реализации, НДС и задолженность покупателя.
Liels liels paldies..
Jūs man tiešām ļoti palīdzējāt..
Lai Jums jauks vakars!:)
А если ПВН расчитываем по факту платежа- при поступлении Д2130,2311-К5310 то , пожалуйста, как будет с ПВН при возврате, его можно ставить в предналог Д5310-К2130,5721,(2311)???
Если не ставили НДС на 5721 при покупке, то с какой стати ставить его туда при возврате. При возврате проводки на получение сторнируются.
Д2130,2311-К5310
Д5310-К2130,2311
Если предналог не вычитали, то и возвращать потом нечего.
Спасибо!!! Заблудилась в трех соснах
Закрыть
Краткое описание нарушения