Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

uin К списку тем

uin
eto ponjatno chto v deklaracii nalog ,a s indeksom -raschet avan.platezhei.K57... mne uchitivatj to chto v deklaracii ili s uchetom indekssa
Barbuss
Barbuss 25.12.2008 12:08
11 сообщений на сайте

Ответы (22)

UIN avansa maksājumus uzskaita tikai samaksu.Aprēķinu neuzskaita.
Ilma
Ilma 25.12.2008 12:14
30495 сообщений на сайте
Пишите в той же теме, которую Вы создали, иначе запутаетесь, да и форум засоряете.

Авансовые платежи, которые рассчитаны Вами для 2008 года, на К 5710 будете ставить, естественно с индексом. Там у Вас в этом расчете (который должен был быть приложен к декларации) и есть ежемесячная оплата (с учетом коэффициента и кол-ва месяцев оплаты) - Д 8810 К 5710 - ежемесячная проводка 15 числа.
Vgk_redaktors
Vgk_redaktors 25.12.2008 12:19
2608 сообщений на сайте
"Д 8810 К 5710 - ежемесячная проводка 15 числа."

Es daru savādāk. Jebkurā gadījumā UIeN avansa mēneša maksājums ir pēc indeksa pielietošanas aprēķinā. Pārskaitu avansu katru mēnesi D2390/2620K, gada beigās pēc deklarācijas aprēķinu un grāmatoju D8810/5710K. Pārgrāmatoju visu samaksāto avansu D5710/2390K, pārējo pārskaitu budžetā.Es domāju, ka katra mēneša maksājumu būtu pārargri likt uz D8810, un vispār avansu grāmatot nevajadzētu nekur , bet K5710 aprēķināto.
Vijoliite
Vijoliite 25.12.2008 22:32
1711 сообщений на сайте
Vijoliite, когда-то в методичке ВИДа было написано именно так, как написал Редактор.
Martinas
Martinas 25.12.2008 23:04
38532 сообщения на сайте
Jaaa..Manā metodikā tagad ir šādi, cik sevi atceros par grāmatvedi un kad radās vispār UIeN un deklarācija.Ceru,ka Redaktors pats izdarīs secinājumus un neietekmēsies no Vijoliites:-D
Vijoliite
Vijoliite 26.12.2008 08:16
1711 сообщений на сайте
No VID metodiskajiem materiāliem:

26. Taksācijas perioda laikā samaksātos nodokļa avansa maksājumus uzrāda konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” debetā un naudas līdzekļu uzskaites kontu kredītā.

27. Saskaņā ar deklarāciju taksācijas periodā aprēķināto nodokļa summu uzrāda konta “Peļņa vai zaudējumi” debetā un konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” kredītā.

28. Taksācijas perioda beigās kontu “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” slēdz, pārnesot tā kredīta saldo uz konta “Norēķini par uzņēmumu ienākuma nodokli” kredītu. Ja kontā “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” ir debeta saldo, to pārnes uz kontu grupas “Debitori” konta “Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis” debetu.
Vijoliite
Vijoliite 26.12.2008 08:22
1711 сообщений на сайте
Ну и что у Редактора неправильно?

"Д 8810 К 5710 - ежемесячная проводка 15 числа." - аванс начислен,

"avansa maksājumus uzrāda konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” debetā un naudas līdzekļu uzskaites kontu kredītā." - Д5710 К2620 - аванс уплачен.
Martinas
Martinas 26.12.2008 09:03
38532 сообщения на сайте
Я, как и Vijoliite, авансы не начисляю, учитываю только уплату.

Д 5710 К 2620 уплаченный аванс

Д 8810 К 5710 начисленный налог

В итоге на 5710 остается то, что либо я должна государству, либо оно мне.

Думаю, что это дело вкуса.
Albina
Albina 26.12.2008 09:59
64703 сообщения на сайте
Я поначалу тоже не начисляла. Сравниться с выпиской ВИДа было невозможно.
Martinas
Martinas 26.12.2008 10:03
38532 сообщения на сайте
А я с ней и не справляюсь
Albina
Albina 26.12.2008 10:06
64703 сообщения на сайте
Ну тебе легче.
Martinas
Martinas 26.12.2008 10:12
38532 сообщения на сайте
Ai, kamēr es rakstīju, mani izmeta no tēmas, un labi vien, ka tā. Pie viena rezultāta jau nonāksim, galvenais,ka paši saprotam, ko darām:-)
Vijoliite
Vijoliite 26.12.2008 10:27
1711 сообщений на сайте
Martinas- kas tur neiespējams- VID izdrukā apakšā pieraksta - aprēķināti ievansa maksājumi xxxx gadā yyyy Ls

Izdrukā atrod atlikumu gada sākumā+ papildus aprēķinātais pēc deklarācijas = uzskaites reģistru uz 01.01.(jeb pēc pagājuša gada aprēķinātā UIN iegrāmatošanas - ja to kāds dara šai gadā)

'VID aprēķinātās NN ...

- vārdu sakot uz lapiņas pieraksta visu nepieciešamo lai VID uzskaites kartiņas ieraksti pēc satura būtu identiski ar uzskaites reģistros ierakstītajiem iearkstiem- katrā ziņā daudz vieglāk nekā uzskaites reģistru "piesārņot"ar skaitli "aprēķināts avanss"- pie kam katru mēnesi.
Guntagermane
Guntagermane 26.12.2008 10:27
1303 сообщения на сайте
Guntagermane, если не начислять аванс, а учитывать Д2ХХХ К26ХХХ, то выписка ВИД не сойдётся с сальдо 5710 никогда! А сидеть вычислять и писать на бумажке - проще начислить этот аванс и не мучиться.
Martinas
Martinas 26.12.2008 10:40
38532 сообщения на сайте
man kontu plānā konts Uzņēmumu ienākuma nodoklis ir 8810,

Peļņa vai zaudējumi” = 8610 un Norēķini par uzņēmumu ienākuma nodokli 5710.

Līdz ar to gada laikā maksātos avansa maksājumus UIN grāmatoju

D 8810 K 2620

aprēķinot

D 8610 K 8810

un attiecīgi kā 28. punktā, ko citēja Vijolīite slēdzu kontu 8810 uz 5710.
Cleo
Cleo 26.12.2008 18:31
19234 сообщения на сайте
Клео, а по 5710 какую проводку делаешь?
Albina
Albina 26.12.2008 19:41
64703 сообщения на сайте
Izskatās, ka Cleo praktiskie grāmatojumi ir visprecīzākie manis pašas citētajam VID metodiskajam materiālam, ko es pati daru tikai daļēji, bet nonākam visi pie viena rezultāta.Te bija vairāk doma par ikmēneša grāmatojumiem. Redziet, cik grāmatvežu, tik variantu, un visi noved pie pareiza rezultāta. Jauki.
Vijoliite
Vijoliite 26.12.2008 20:57
1711 сообщений на сайте
Д 5710 К 2620 уплаченный аванс

Д 8810 К 5710 начисленный налог

В итоге на 5710 остается то, что либо я должна государству, либо оно мне.

Думаю, что это дело вкуса.

Делаю так же. С выпиской из СГД сверяюсь.
Inst
Inst 27.12.2008 09:42
нет сообщений на сайте
Albina, vai tad man Jums jāstāsta kā notiek operāciju konta slēgšana? uz 5710 grāmatojumu veicu atkarībā no tā kāds īsti ir rezultāts kontā 8810 vai nu UIn jāpiemaksā tad D 8810 K 5710 vai ir UIN pārmaksa tad D 5710 K 8810. Debetā 5710 lieku tāpēc, ka man tā ērtāk konstatēt nodokļos to pārmaksas - bilancē pārmaksu vienkārši norādu debitoru sastāvā, neveicot pārgrāmatojumu uz 23xx. Visa kustība ar avansa maksājumiem notiek kontā 8810 un to ļoti labi var salīdzināt ar VID izdruku.
Cleo
Cleo 27.12.2008 11:27
19234 сообщения на сайте
Потому и спрашивала, что 8810 - это операционный счет и обычно он корреспондируется с 5710.
Albina
Albina 27.12.2008 11:46
64703 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.