Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Transporta pakalpojumi un PVN deklarācija К списку тем
Aira123 06.01.2009 13:52
534 сообщения на сайте
534 сообщения на сайте
Ответы (7)
Nē, reversu jārēķina invoisa saņemšanas brīdī.
IV. Preču iegāde ES teritorijā
12. Apliekamā persona – preču saņēmējs pēc nodokļa rēķina saņemšanas par ES teritorijā iegādātajām precēm savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai nodokļa rēķinā norādīto PVN uzskaita:
12.1. kā aprēķināto nodokli konta "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli" kredītā:
D "Pievienotās vērtības nodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem"
K "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli";
12.2. vienlaikus pārgrāmato debetā kā priekšnodokli kontā "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli":
D "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli"
K "Pievienotās vērtības nodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem".
IV. Preču iegāde ES teritorijā
12. Apliekamā persona – preču saņēmējs pēc nodokļa rēķina saņemšanas par ES teritorijā iegādātajām precēm savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai nodokļa rēķinā norādīto PVN uzskaita:
12.1. kā aprēķināto nodokli konta "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli" kredītā:
D "Pievienotās vērtības nodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem"
K "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli";
12.2. vienlaikus pārgrāmato debetā kā priekšnodokli kontā "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli":
D "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli"
K "Pievienotās vērtības nodoklis par saņemtajām precēm un pakalpojumiem".
Mikel 06.01.2009 13:59
811 сообщений на сайте
811 сообщений на сайте
Ну, вы его и вовсе могли не отчислять, но начислить в бюджет обязаны были в ноябре, когда была оказана услуга и выставлен счёт.
Metodiskie materiāli
par pievienotās vērtības nodokļa uzskaites kārtību grāmatvedībā personām, kuras grāmatvedības reģistrus kārto divkāršā ieraksta sistēmā.- šeit ir sīkāk aprakstīts ar piemēru par to, ko ierakstīju 06.01.2009 13:59
par pievienotās vērtības nodokļa uzskaites kārtību grāmatvedībā personām, kuras grāmatvedības reģistrus kārto divkāršā ieraksta sistēmā.- šeit ir sīkāk aprakstīts ar piemēru par to, ko ierakstīju 06.01.2009 13:59
Mikel 06.01.2009 14:10
811 сообщений на сайте
811 сообщений на сайте
Preču iegādei es saprotu, kurā mēnesī rēķins tajā atspoguļo PVN atskaitē, bet vai tiešām pakalpojumiem ir tāpat?
Aira123 06.01.2009 14:22
534 сообщения на сайте
534 сообщения на сайте
tad man jāprecizē vien būs PVN novembra atskaite.
Aira123 06.01.2009 14:34
534 сообщения на сайте
534 сообщения на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть