Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
nepareizi IEMAKSĀTĀS summas К списку тем
nepareizi IEMAKSĀTĀS summas
Laba diena!
Interesē, ko un kā Jūs darat ar nepareizi iemaksātajām summām.
Uzņēmumam plāšs klientu loks (daži simti) un regulāri kāds kaut ko pārmaksā, samaksā dubultā utt. Līdz šim liku uz 8. gr kā ieņēmumus un gada laikā vajadzības gadījumā pārgrāmatoju.
Tagad, pirms gada pārskata, aizdomājos, ka gluži korekti tas laikam nav. Noslēdzot gadu, noslegsies 8. gr un šogad sākam dzīvi no jauna. Vai to norakstīt uz klienta nolaidību un tiešām atspoguļot kā ieņēmumus?
Un par avansa maksājumiem te neiet runa, vnk maksātāju kļūdiani iemaksātās summas. Jāpiebilst, ka neviens nav zvanījis un interesējies,lai tās summas atsakita atpakaļ. Runa iet par dažiem santīmiem līdz desmitiem latu.
Ответы (5)
Можно, конечно, и на доходы, но встает вопрос, а как быть с НДС(PVN)в таком случае? Сама собираюсь перечислить обратно эти переплаты, конечно, не сантимы, те просто на доходы, а где несколько лат переплачено.
НДС к этим суммам никакого отношения не имеет. Это не поставка товаров и не оказание услуг. Я такие копейки в конце года просто закрываю на доходы.
Jā, ja daži santīmi, tad arī mēs likām uz ieņēmumiem, bet, ja latos, tad salīdzinājām datus un tad otra puse rakstīja iesniegumu ar lūgumu atmaksāt pārmaksātās summas. Arī PVN maksājām no saņemtās summas, ja pārmaksa ievilkās pāri mēneša robežām.
PVN jamaksā no avansa maksājumiem. Nepareizi ieskaitītas summas nav avansa maksajumi.
Es ari atstašu ieņēmumos un norakstīšu.
Ja tādas pārmaksas ir par vienreizējiem darījumiem, ko veicis klients, tad tā var darīt.
Закрыть
Краткое описание нарушения