Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Ошибочный счет К списку тем

Ошибочный счет
Подскажите.Нашей фирме в ноябре выписали счет.Я сделала проводки,и указала предналог в НДС декларации.Теперь выясняется,что этого счета быть не должно.Счет на услуги.

Счет еще не оплачен.Будет аннулирван.

1.Они нам должны выписать кредитный счет,и тогда сделать проводки сторно?

2.Или просто исправить ноябрьскую НДС декларацию?

3.Или в декабре сумму предналога указать в коррекции в строке 67?И в приложении по предналогу написать ошибочный счет?Спасибо.
Gestija
Gestija 10.01.2009 17:57
1016 сообщений на сайте

Ответы (16)

2. Если сумма не большая, то просто исправьте.;-)
Luiza
Luiza 10.01.2009 18:29
7714 сообщений на сайте
Исправить декларацию за ноябрь, потому как авансовые счета, которые не оплачены НЕ проводяться по учёту.
Tt7
Tt7 10.01.2009 18:31
37863 сообщения на сайте
Тань, я думаю,что счет был не авансовый.Вряд ли авансовый включили в предналог.
Luiza
Luiza 10.01.2009 18:33
7714 сообщений на сайте
Это не авансовый счет-а счет за услуги,выписанный в ноябре(период оказания услуги указан октябрь)Но этот счет не нам должен был быть.
Gestija
Gestija 10.01.2009 18:37
1016 сообщений на сайте
Так, сегодня полная Луна и явно в ракеLOL А услуга кому должна была быть?
Tt7
Tt7 10.01.2009 18:41
37863 сообщения на сайте
Другой фирме,не связанной с нами.:-O
Gestija
Gestija 10.01.2009 18:43
1016 сообщений на сайте
А вы, когда счёт получали на оплату, об этом ни сном ни духом, что ли? Если услуга оказывается не вашей фирме, а счёт выставлен вам, вопрос не возник, за что деньги хотят?
Tt7
Tt7 10.01.2009 18:48
37863 сообщения на сайте
Вопрос не возник,т.к. нам они тоже оказывают услуги и директор все "подмахнул" и вобщую кучу.Сейчас только выяснилось.
Gestija
Gestija 10.01.2009 18:49
1016 сообщений на сайте
Т.е. разобрались,что наше хозяйство,а что нет;-)
Gestija
Gestija 10.01.2009 18:51
1016 сообщений на сайте
Ну и чудненько, тогда всё просто - исправляете ноябрьскую декларацию, сторнируете проводки в учёте, а с фирма, которая счёт выставляла, пусть письмо пишет по поводу того, что счёт был выставлен вам ошибочно, что бы потом не было проблем.
Tt7
Tt7 10.01.2009 18:54
37863 сообщения на сайте
А с 67 строкой в декларации НДС у меня вопрос-я в ней указываю сумму предналога с минусом или просто в 62 строке исправляю сумму (делаю меньше)за вычетом этого счета?
Gestija
Gestija 10.01.2009 19:02
1016 сообщений на сайте
Gestija, вот это Вы сейчас о чём? Какая 67 строка может быть, если Вы провели счёт, которого ваааще не должно быть? Ноябрьскую декларацию составляете так, как она должна быть без этого счёта, и меняется одновременно и ПВН1
Tt7
Tt7 10.01.2009 19:06
37863 сообщения на сайте
Поняла,спасибо Вам:-D Все про 67 строку забыла:-x
Gestija
Gestija 10.01.2009 19:11
1016 сообщений на сайте
И еще-придется уже в январе доплатить НДС(с вычетом этого счета) Там копеечная сумма,может можно ее приплюсовать к НДСу за декабрь?Или лучше отдельно?
Gestija
Gestija 10.01.2009 19:29
1016 сообщений на сайте
Gestija, я Вам объяснила, как должно быть правильно, а как уж Вы решите делать - это уже Вам решать, или ноябрь менять, или в декабрь включать

Но, если сумма копеечная, как Вы говорите, то и доплата копеечная будет, тем более, что доплатить по исправленным отчётам можно в течении пяти дней со дня сдачи исправленных отчётов, нокавеюму начислять не будут.
Tt7
Tt7 10.01.2009 19:36
37863 сообщения на сайте
Благодарю.Доплачу сразу после подачи исправленного за ноябрь!;-)
Gestija
Gestija 10.01.2009 19:43
1016 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.