Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Ошибка в Paziņojums
Обнаружилась ошибка: по EDS отправлен "Paziņojums par VSAOI iemaksām..." за октябрь: не начислены доходы (и соответственно - соц.платежи).
Хотя были начислены и выплачена зарплата.
МК № 397 не "позволяют" исправить: отправила Precizējums, но увы... Не прошло.
Посоветуйте,то теперь делать?
Ответы (18)
Jau vismaz 2 gadus šo atskaiti nevar iesniegt kā labojumu. Ienākumi jālabo caur 6. un 7.ailitekošajā mēnesī. Vismaz tā ir par pagājušā gada ienākumiem. Ar 2009.g.būs cita kārtība.
2.4. Pirms veidot jaunu tēmu, ieteicams ar meklēšanas palīdzību pārbaudīt, vai tā nav apspriesta jau iepriekš. Vispār tādas jaunas tēmas izveidošana, kura atkārto jau esošo, nav aizliegta, tomēr tās autoram nevajadzētu būt pārsteigtam, ja viņam palūgs atbildes saņemšanai izmantot meklēšanu.
Править нужно НОЯБРЬСКИЙ отчет, используя графы посерединке (+ доход, + соц.платежи)
Спасибки девочки. Зациклилась;-)
27. Pārskata mēnesī darba devējs precizē darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas:
27.1. par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša (arī par tām personām, kuras pārskata mēnesī nav darba ņēmēja statusā, bet iepriekšējā mēnesī pirms pārskata mēneša bija darba ņēmēja statusā). Darba devēja ziņojumā norāda darba ienākumus (6.aile) un obligāto iemaksu (7.aile) palielinājumu vai samazinājumu;
27.2. pārskata mēnesī par iepriekšējiem mēnešiem pirms šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minētā mēneša, izņemot šo noteikumu 28.2. un 28.3.apakšpunktā minētos gadījumus. Darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi attiecīgi palielina vai samazina darba ienākumus (4.aile) un obligātās iemaksas (5.aile);
ja konstatējāt kļūdu tagad, tad diez vai sanāks labot pēc 27.1. punkta novembra atskaiti, drīzāk būs jāpiemēro 27.2. punkta nosacījumi.
Та же ошибка, но с ньюансом похуже - человек уже уволен...Как посоветуете можно исправить ошибку?
Martinas, исправила в отчете за ноябрь. Но система не приняла. Почему? Ничего не понимаю
теперь уже прецизет нужно последний отчет.
а не за ноябрь.
За декабрь отправила еще раньше. Опоздала?
А, прецизеюмс сделать за декабрь?
Система принимает уточнения в уже сданном отчете только в графе 8 (удержанный налог), уточнения дохода и соцналога за предыдущие месяца можно сдавать только в первичном отчете (а не в уточненном)в снециально предусмотренных для этого графах 6 и 7 (это и будет ваше уточнение дохода).
Спасибо, девочки, за советы. Все сделала, все прошло.
И еще вопрос появился. Pazinojums 4.pielikumsотправила в СГД. А 2-ой экз. надо кому-то отдавать? Хозяйка в Америке обитает.
Подскажите, пожалуйста!
первый раз сталкиваюсь с исправлениями отчётов - мне надо исправить отчёт по соц. налогу и ПНН за февраль: налоги и ЗП уже оплачены, но в расчётах ПНН ошибка! Использовать буду ЭДС, правда отчёт за февраль подавался вбумажном виде (вдруг это имеет значение)! Я просто должна подать правильный отчёт на всех работников заново, как Precizējums, или только конкретные исправления на конкретного работника? Помогите!?
nu nepieņems precizējumu, cik var teikt? labojumi tiek iesniegti kā MK noteikts nākošajā atskaitē par iepriekšējiem un iepriekšējo periodu. Turklāt ja februāra alga izmaksāta martā, tad jau IIN februāra atskaitē nemaz neparādījās līdz ar to nekas nav jālabo, parādīsies tikai marta atskaitē.
До 20/03 еще могут принять исправленный отчет за февраль. ИМХО.
Закрыть
Краткое описание нарушения