Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Годовой отчет

Удержание ПНП при выплате нерезеденту за услуги руководства К списку тем

Удержание ПНП при выплате нерезеденту за услуги руководства
Есть клиент которые согл договора оказывает услуги отдал руковолства компанией в Латвии, выставляет счета ежемесячно(это опредю % от оборота).Подскажите как правильно расписать проводками так как расходы идут 100% из них 90% выплачиваеться им 10 Налогб в конце года выставляем им сертификат из СГД а они нам кредитсчёт на сумму налога. У кого есть опыт с такого рода сделками напишите я поясну. Спасибо большое
Troja
Troja 04.02.2009 14:41
120 сообщений на сайте

Ответы (7)

Зачем вам кредит счет от них. Пусть с вашим сертификатом идут в свою налоговую и уменьшают свой подоходный налог, если их законодательство им позволяет.

Проводки обычные при начислении дохода и удержании налога.
Maija
Maija 04.02.2009 15:04
28223 сообщения на сайте
Да я этот их кредитный счёт и непровожду, уменя проблема в правелбности моих проводок, хочю уточниться.

Ставлю на расходы

Д расходы руководства К долг за эти расходы=7% от оборота

Д Долг за расх К Догг перед этой фирмой= 100%

Д Долг перед фирмой К выплата = 90%

Д Долг перед фирмой К Удержание ПНП =10%

у меня эта Эстонская схема я по ней работала, счас засомневалаь0 мне кажеться она неправильная даже неберя во внимание кредит счёт. спасибо
Troja
Troja 04.02.2009 15:28
120 сообщений на сайте
Примерно так, только непонятно о чем первая проводка. Накопленные расходы что-ли? Можно и так.
Maija
Maija 04.02.2009 15:31
28223 сообщения на сайте
Да у нас просто эти 7% надо брать от оборота но так как англичане посылают инвойсы пожже они межде собой типа друг друга уравнивают... А вот такой вопросс у меня на конец года в Налоговой сверке стоит часть 10%ПНП а на моём счету типа расчитались, тоесть что то по схеме неработает или где то ошибка? я к аудиту готовлюсь прям незнаю как это аудитору обяснять,спасиб Вам
Troja
Troja 04.02.2009 15:35
120 сообщений на сайте
Я поняла, я ранше ставила на момент удержания налога, а СГД на момент получения Отчёта, наверное надо удержаный налог в декабре перенести на январь 2009, так правельно?
Troja
Troja 04.02.2009 15:40
120 сообщений на сайте
По мне можно и не переносить. Обязательство и есть обязательство. А кому должны, бюджету или партнеру, не суть важно. Все равно платить придется. Но можно сделать и красивее - показать удержание в момент перечисления денег.

В налоговой могут быть сдвиги. Посмотрите в законе точнее, когда налог удерживается, когда сдается отчет и когда перечисляется. В распечатке налоговой сумма долга появляется после наступления срока уплаты.
Maija
Maija 04.02.2009 15:56
28223 сообщения на сайте
ДА спасибо я разобралась, главное что схема правельная а то я сомневалась всё время ибо она Эсирнская спасибо Вам!
Troja
Troja 04.02.2009 15:59
120 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.