Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Актуальная дискуссия

P/Z aprēķina Neto apgrozījums nesakrīt ar PVN deklaracijām. К списку тем

P/Z aprēķina Neto apgrozījums nesakrīt ar PVN deklaracijām.
Laba diena!

Atkal jau es ar saviem "stulbajiem jautajumiem", bet, lūdzu, palīdziet!

VID atklājusi, ka 2007.gadaPVN deklarācijās 40.rindā uzrādītais (Ls 250215.80)nesakrīt ar Peļņas/zaudējumu Neto apgrozījumu(Ls 249153.74), un prasa paskaidrojumu.

Konstatēju, ka starpība(1062.06) veidojas no:

1. Pamatlīdzekļa(automašīna) atgriešana, par ko 2007.gada06.decembrī saņemts kredītrēķins no Parex Līzings un faktorings SIA:

Pamatlīdzekļa saņemšana- Ls 8342.52+ PVN Ls 1501.65

Nolietojums Ls 2607.00 (PVN Ls 469.26)

Atlikusī vērtība Ls 5735.52 (PVN Ls 1032.39)

Pamatlīdzekļa atgriešana- Ls -4800.58+ PVN Ls -864.10

Starpība, kas sastāda Ls 934.94+ PVN Ls 168.29 iekļauta 2007.gadaPVN deklarācijas 41.ailē.

2. Ls 127.12 ir konta "Norēķini par saņemtajiem avansiem" atlikums.

Vai es šādu tekstu varu sūtīt VIDam? Manā uztverē tur vajadzēja darīt savādāk, bet šis ir tas kas ir izdarīts!
Sandera
Sandera 05.02.2009 14:49
349 сообщений на сайте

Ответы (29)

Nolietojums Ls 2607.00 (PVN Ls 469.26)

Это чего такое?:-O
Tt7
Tt7 05.02.2009 15:24
37863 сообщения на сайте
Ls 2607.00 ir nolietojums par 15 mēnešiem, kamēr PL tika izmantots
Sandera
Sandera 05.02.2009 15:26
349 сообщений на сайте
(PVN Ls 469.26)

Это чего такое?
Innakr
Innakr 05.02.2009 15:27
782 сообщения на сайте
Kāpēc Jums atgriešana ir pie apliekamajiem darījumiem. tai ir jābūt korekciju rindā, ja atšķiras taksācijas periodi.

Par avansiem- tas gan tā varētu būt.
Sola
Sola 05.02.2009 15:29
2446 сообщений на сайте
tam laikam tur nevajadzēja būt, svītrojam ārā!
Sandera
Sandera 05.02.2009 15:29
349 сообщений на сайте
Sola, es zinu kur tam bija jābūt, bet šis ir tas kas ir izdarīts
Sandera
Sandera 05.02.2009 15:30
349 сообщений на сайте
Nu tad iesniedziet labotu deklarāciju.
Sola
Sola 05.02.2009 15:31
2446 сообщений на сайте
Deklarāciju protams mēģināšu labot, bet mani satrauc paskaidrojums VIDam. Vai varu rakstīt šos 2 punktus ar piebildi, ka tiks iesniegta labota deklarācija!?

Bet vēl mani mulsina tas fakts, ka- vai pietiek ar grāmatvedības izziņu ar aprēķinu, kur tiek konstatēta starpība, lai to iekļautu PVN deklarācijas korekcijās!?
Sandera
Sandera 05.02.2009 15:39
349 сообщений на сайте
1.pietiek

2.jautājums nav saprotams. Ja runa iet par to pašu atgriezto PL, tad uz atgriešanas pavadzīmes ir grāmatojumi un ar tiem arī pietiek lai deklarācijā liktu korekcijās.
Sola
Sola 05.02.2009 15:41
2446 сообщений на сайте
tur jau tā lieta, ka pie atgriešanas nav izrakstīta pavadzīme, bet gan tikai saņemts kredītrēķins
Sandera
Sandera 05.02.2009 15:44
349 сообщений на сайте
Nu tad pamatojoties uz kredītrēķina, kaut gan PL atgriešanai pavadzīmi arī vajag.
Sola
Sola 05.02.2009 15:46
2446 сообщений на сайте
Paldies, Sola!
Sandera
Sandera 05.02.2009 15:50
349 сообщений на сайте
PVN ar PZA nav nekāda sakara! Starpība var būt arī uz saņemtajiem un pārgrāmatotajiem avansiem! Tāpēc 40.rindainekad nav bijis jāsakrīt ar Neto apgrozījumu.
Andaz
Andaz 05.02.2009 17:44
27892 сообщения на сайте
Varbūt kāds vēl ar mani parunās?!

Mēģinu labot deklarāciju. Saprotu, ka starpība, kas sastāda Ls 934.94+ PVN Ls 168.29 un kļūdaini iekļauta 41.ailē, tagad jānorāda PVN1 I daļā ar plus zīmi, un PVN 67.ailē Ls 168.29.

Vai es pareizi saprotu?

Un pa tik, ka mēs neesam izrakstījuši pavadzīmi par atgriešanu, un aprēķins ir grāmatvedības izziņā, tad ko lai uzrādu PVN1 "Attaisnojuma dokuments"?
Sandera
Sandera 05.02.2009 18:09
349 сообщений на сайте
Andaz, mēs prasām samazināt UIN avansa maksājumus, un VID laikam mēģina kaut kur piesieties. Un viņiem tas izdevās!
Sandera
Sandera 05.02.2009 18:10
349 сообщений на сайте
Sandera, arī man bij zvans no VID, jo nesakrita 2007.gadaPVN deklarācijās 40.rindā uzrādītais nesakrīt ar Peļņas/zaudējumu Neto apgrozījumu.

Neko nelaboju, jo nebij jau kļūdas, tik uzrakstīju VIDam vēstuli ar paskaidrojumu kāpēc nesakrīt. Es pat tabuliņu pieliku klāt. Pastrādāju, neslinkoju. Vairāk jautājumu viņiem nav.
Dimma
Dimma 05.02.2009 18:20
1727 сообщений на сайте
И я Pastrādāju, neslinkoju Я тоже расчет приложила.
Albina
Albina 05.02.2009 20:23
64739 сообщений на сайте
Un vēl - PL pārdošana pilnīgi noteikti nav jāietver neto apgrozījumā!
Andaz
Andaz 05.02.2009 20:30
27892 сообщения на сайте
Labi tā, ja var tikai paskaidrot, bet man te sanak arī kļūda. Pirms brīža rakstīju sekojošu jautājumu, un uzdrošināšos atkārtot, jo laikam tas netika ievērots:

"Mēģinu labot deklarāciju. Saprotu, ka starpība, kas sastāda Ls 934.94+ PVN Ls 168.29 un kļūdaini iekļauta 41.ailē, tagad jānorāda PVN1 I daļā ar plus zīmi, un PVN 67.ailē Ls 168.29.

Vai es pareizi saprotu?

Un pa tik, ka mēs neesam izrakstījuši pavadzīmi par atgriešanu, un aprēķins ir grāmatvedības izziņā, tad ko lai uzrādu PVN1 "Attaisnojuma dokuments"?"
Sandera
Sandera 05.02.2009 21:10
349 сообщений на сайте
laikam esmu pamatīgi saputrojusies!

PVN1 ar mīnusu, un PVN 57.ailē!?

Bet joprojām ļoti aktuāls jautājums: ko lai uzrādu PVN1 "Attaisnojuma dokuments"?
Sandera
Sandera 05.02.2009 21:37
349 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.