Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
Налоги НДС К списку тем
Preventa 17.02.2009 16:22
11 сообщений на сайте
11 сообщений на сайте
Ответы (35)
А что можно делать с тем, чего нет? Если его отчисляют, то сразу на 239Х, если нет, значит всё в себестоимость.
Я так поняла, что это 239Х в ух. учете.
А при составлении годового отчета показать в прочих дебиторах - PVN akceptētais
А при составлении годового отчета показать в прочих дебиторах - PVN akceptētais
а я поняла,что пропустили какой-то документ от поставщика прошлогодний и декларацию ПВН пересдать не хотят или по оплате учитывают ПВН:-x
Ну и где в схэмэ баланса такое название как "неотсчитанный предналог в конце года"? Был бы, так и вопросов не было бы....
Мож ввести? Ну наконец хоть какое-то разнообразие. Вместо новых коэффициентов бум придумывать новые названия.
Если счет за декабрь получен 17,02,2009, то можно ли сделать проводки
31,12,2008- Дт7550 Кт5320 (накоплен.обяз-ва)сумма всего счета
17,02,2009- Дт5320 Кт 5310
Дт5721 Кт 5310
или же лучше декабрем отработать
Дт 7550 Кт 5310
Дт 2390 Кт 5310, а в феврале уже Дт 5721 Кт 2390?
31,12,2008- Дт7550 Кт5320 (накоплен.обяз-ва)сумма всего счета
17,02,2009- Дт5320 Кт 5310
Дт5721 Кт 5310
или же лучше декабрем отработать
Дт 7550 Кт 5310
Дт 2390 Кт 5310, а в феврале уже Дт 5721 Кт 2390?
"31,12,2008- Дт7550 Кт5320 (накоплен.обяз-ва)сумма всего счета" - должна быть сумма сделки без ПВН!!!
Povelina 17.02.2009 21:51
349 сообщений на сайте
349 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть