Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Налоги НДС К списку тем

Налоги НДС
Что делать с неотсчитанным предналогом в конце года,на какой счёт его отнести при составлении годового отчёта?Помогите пожалуйста.
Preventa
Preventa 17.02.2009 16:22
11 сообщений на сайте

Ответы (35)

а причина "неотсчитания" какая?По методике что ли?
Nak
Nak 17.02.2009 16:32
9201 сообщение на сайте
А что можно делать с тем, чего нет? Если его отчисляют, то сразу на 239Х, если нет, значит всё в себестоимость.
Tt7
Tt7 17.02.2009 16:33
37863 сообщения на сайте
Я так поняла, что это 239Х в ух. учете.

А при составлении годового отчета показать в прочих дебиторах - PVN akceptētais
Xxxkoletta
Xxxkoletta 17.02.2009 16:40
924 сообщения на сайте
Вот я вообще не поняла, что у них есть.
Tt7
Tt7 17.02.2009 16:42
37863 сообщения на сайте
а я поняла,что пропустили какой-то документ от поставщика прошлогодний и декларацию ПВН пересдать не хотят или по оплате учитывают ПВН:-x
Nak
Nak 17.02.2009 16:45
9201 сообщение на сайте
Так, кто следующий из гадалок чего предположит?LOL
Tt7
Tt7 17.02.2009 16:57
37863 сообщения на сайте
Ну, начнем с того, что у годовго отчета счетов не бывает
Albina
Albina 17.02.2009 16:58
64702 сообщения на сайте
А куды ж оне подевались то?
Tt7
Tt7 17.02.2009 17:02
37863 сообщения на сайте
А они в активы и пассивы попряталися...
Maija
Maija 17.02.2009 17:07
28223 сообщения на сайте
Вот сразу видно, знающий человек. Про активы и пассивы слышала.
Albina
Albina 17.02.2009 17:09
64702 сообщения на сайте
Дык.... Мыж тожа не от сохи.... В бухгалтерию тожа кривой дорожкой пришли....
Maija
Maija 17.02.2009 17:12
28223 сообщения на сайте
Ну они и в Активах-Пассивах под названиями осталисьLOL
Tt7
Tt7 17.02.2009 17:13
37863 сообщения на сайте
Ну и где в схэмэ баланса такое название как "неотсчитанный предналог в конце года"? Был бы, так и вопросов не было бы....
Maija
Maija 17.02.2009 17:15
28223 сообщения на сайте
Мож ввести? Ну наконец хоть какое-то разнообразие. Вместо новых коэффициентов бум придумывать новые названия.
Albina
Albina 17.02.2009 17:17
64702 сообщения на сайте
Если счет за декабрь получен 17,02,2009, то можно ли сделать проводки

31,12,2008- Дт7550 Кт5320 (накоплен.обяз-ва)сумма всего счета

17,02,2009- Дт5320 Кт 5310

Дт5721 Кт 5310

или же лучше декабрем отработать

Дт 7550 Кт 5310

Дт 2390 Кт 5310, а в феврале уже Дт 5721 Кт 2390?
Viksa
Viksa 17.02.2009 21:01
1506 сообщений на сайте
1 вариант.
Albina
Albina 17.02.2009 21:15
64702 сообщения на сайте
"31,12,2008- Дт7550 Кт5320 (накоплен.обяз-ва)сумма всего счета" - должна быть сумма сделки без ПВН!!!
Povelina
Povelina 17.02.2009 21:51
349 сообщений на сайте
Ну да, конечно без ПВН.
Albina
Albina 17.02.2009 22:53
64702 сообщения на сайте
А мне вот как-то второй больше нравится:-)
Tt7
Tt7 18.02.2009 09:50
37863 сообщения на сайте
А о чем вообще спрашивали-то?
Martinas
Martinas 18.02.2009 18:31
38532 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.